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你好老師,麻煩問(wèn)下,外幣賬戶的匯兌差怎么做賬,用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師晚上好,我公司有個(gè)外匯賬戶,平時(shí)會(huì)把外幣兌換成人民幣進(jìn)公司公賬,請(qǐng)問(wèn)匯兌的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)要怎樣做分錄呢?是不是 借:銀行存款—基本戶(二級(jí)) 貸:銀行存款—資金戶 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司外幣賬戶收到外幣時(shí)的匯率是用什么時(shí)候的匯率?還有結(jié)匯時(shí),轉(zhuǎn)到人民幣賬戶時(shí),是用哪個(gè)匯率呢?我看結(jié)匯時(shí)匯率是實(shí)時(shí)變動(dòng)的?
樸老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我收到我司外幣賬戶打入公賬的錢要怎么做賬,我賬面上沒(méi)有設(shè)外幣科目
老師,我們公司是外貿(mào)企業(yè),收外匯設(shè)置了兩個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)收賬款人民幣,一個(gè)是應(yīng)收賬款外幣,有些外匯收入直接入的人民幣賬戶,現(xiàn)在我想把人民幣賬戶的余額和外幣賬戶的合并,需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們公司第二季度沒(méi)有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填寫3.4,可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,支付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒(méi)報(bào)稅就自己申報(bào)了
無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營(yíng)業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì),營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬(wàn)元對(duì)不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒(méi)發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會(huì)計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師我是不用財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損失這個(gè)科目就可以,不是用營(yíng)業(yè)外收入吧
財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損失 就是使用這個(gè)匯算損益的科目