你好你這個趕緊做無票收入吧,或者是趕緊開普通發(fā)票,做收入,
老師,新接了一家賬發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款有貸方余額,這是收了錢,賣了貨,沒開發(fā)票,這都是20年,19年的事,我現(xiàn)在無票收入,沖了可以嗎?有什么風險
老師,去年確認了一筆無票收入,在帳里面收入確認了,稅也確認了,但是申報表沒有報無票收入,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這一筆是錯誤的,我現(xiàn)在直接把這筆分錄沖掉可以嗎?
19年有一筆收款,借:銀行,貸:應(yīng)收賬款。一直掛賬到現(xiàn)在,我核查了對方公司都已注銷,無法查實有沒有開票到這家公司,我現(xiàn)在想調(diào)賬沖平,怎么做合法? 借應(yīng)收,貸以前年度損調(diào)。借以前年度損調(diào),貸未分配電利潤?
老師,應(yīng)收賬款的貸方余額,相當于收了款沒得發(fā)票的往來賬,他們有的說可以不管,幾年了這樣掛起。這樣在稅務(wù)上有沒有什么影響,會不會補懷疑是一直不開票入賬做收入
老師,我們有個客戶24年發(fā)的貨,開了票也付了款,現(xiàn)在對方找老板說先把去年發(fā)票紅沖重開一下,他們想入賬到今年,這樣可以嗎,有沒有風險
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面?。?/p>
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?
還有其他辦法嗎
小規(guī)模無票收入申報時填哪里
要不錢退回 那可以不用做收入你不做無票收入后續(xù)稅局查到也需要你們轉(zhuǎn)收入
退不回去了,就是賣貨了,當時沒開發(fā)票
這個需要轉(zhuǎn)收入,我建議開發(fā)票比較好,開普通發(fā)票
這算虛開發(fā)票嗎
不算,只是算延后確認收入,你把之前銷售單 對賬單貼后面
沒有銷售單了,印花流水是有的
沒有就自己補上一個銷售單,對賬單有沒有?發(fā)貨單出庫單補上
這都沒有了
那補上,沒有都補上,合同有沒有?