你交多少增值稅,就按多少,如果是不超四十五,你普通是沒有稅的,專票又是提前交過的,應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)了
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開了專票和普票,普票沒超過30萬,專票超了30萬,申報(bào)時(shí)普票要不要交增值稅?
小規(guī)模有開專票和普票 一個(gè)季度沒超45萬,申報(bào)附加稅是按專票的來的增值稅要來申報(bào) 還是專票普票的增值稅之后來申報(bào)?
小規(guī)模納稅人季度代開了專票,又開具了普票,專票不超過45萬,申報(bào)附加稅時(shí)是不是要連同專票的增值稅一塊申報(bào)附加稅
小規(guī)模季度普票不超45是不交增值稅和附加稅的,開專票呢?
老師:小規(guī)模納稅 人現(xiàn)在45萬一季度免增值稅,這個(gè)45萬的額度是包括開的普通和專票之和?還是專指普通票據(jù)的額度,反正無論是否總和超過45萬,這個(gè)專票都是要按票來交稅的?
老板私車公用月租金1000元,已經(jīng)并入工資申報(bào)個(gè)稅,不開發(fā)票可以嗎?
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
請問,個(gè)體戶定期定額戶,增值稅怎么計(jì)算?個(gè)稅怎么計(jì)算?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?