你好 根據(jù)紅字發(fā)票對應的進項 做進項稅轉出處理 借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅 z
老師,已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,后面供應商開了部分金額的紅字發(fā)票給我們當做返利,這個怎么入賬呢?
老師,我們從供應商購進的貨款取得商品的進項發(fā)票50000,供應商給我們返利8000,我們開了紅字發(fā)票的返利費8000,這進項轉出的8000我們是怎么入賬呢
老師我們公司購買其他公司的貨物,支付貨款。之后我們談了一個優(yōu)惠就是返利,是這樣返利的操作。我們開紅字銷項發(fā)票給他們對應的返利金額,他們開紅字進項給我們一樣的金額,但是這個錢不流轉,他們不退我們錢,后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師,這兩次開票要怎么入賬
老師,我公司是采購方,貨款已付,發(fā)票已經(jīng)認證,現(xiàn)在供應商又給我們返利,讓我們開具了紅字發(fā)票,我們做了進項稅額轉出,折扣款抵扣應付貨,分錄怎么樣做?
如果供應商開具了增值稅專用發(fā)票我這把入賬后 全額退貨了 對方開具紅字專用發(fā)票 進項稅已抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬 進項稅當月未抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
客戶強保用油可以借銷售費用-強保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級會計師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價稅合計是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
好的,那紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)不用做什么處理吧,就跟記賬聯(lián)一起裝訂?
是的!你的理解正確!