同學(xué),已經(jīng)繳納的增值稅申報表要去稅局大廳更改

增值稅已經(jīng)繳納,更正申報的時候數(shù)據(jù)不小心填錯了就點了申報,怎么辦
老師,個體戶季度申報我不小心填錯數(shù)據(jù)了,還沒有繳納稅款呢,當(dāng)我更正申報的時候系統(tǒng)提示稅款狀態(tài)為扣款鎖定,無法進(jìn)行更正申報。老師,怎么樣才能更正申報啊
增值稅申報的時候有的地方填錯了,但是不影響繳納的稅金,更正申報以后還用操做什么呢?
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
老師,計提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
老師,我們公司做抖音團購,我學(xué)習(xí)哪個實操
老師,一家公司總體的稅負(fù)在多少會合理?
我們是醫(yī)療診所,之前顧客在我們這里消費了3萬,一直沒有開票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票,而且一周要開3000元,之前的收費還是走的私人賬戶,請問怎么操作?
我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票,建設(shè)服務(wù)類的8720元,我要交什么稅費,分別是多少錢,是怎么計算出來的!謝謝!
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財務(wù)上是如何處理
老師,現(xiàn)在有序時賬,要核對企業(yè)的建筑安裝合同的印花稅是否繳納正確,具體要怎么做呢,搜關(guān)鍵字工程款、設(shè)計費,這樣做合理嗎,謝謝
老師,設(shè)計費是和建設(shè)合同配套的,請問按什么來交印花稅,謝謝
老師,請問監(jiān)測費需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板
更正前的的是正確的,現(xiàn)在是要去稅務(wù)局更改嗎
同學(xué),只要你實際繳納和申報是正確的,就不需要,如果不是,就不要
比如我實際繳納50000.和更正前申報的是一致的,然后我更正申報不小心點錯了,又多了一筆待繳費的申報
你要去稅務(wù)局大廳反饋下你的問題,因為之前的取消了