你好,企業(yè)所得稅稅負率是用企業(yè)所得稅額除/銷售收入
企業(yè)稅負率=所交稅款/營業(yè)收入 企業(yè)所得稅利潤率=所交企業(yè)所得稅/利潤總額嗎?
企業(yè)所得稅稅負率是用企業(yè)所得稅額除/銷售收入,還是用企業(yè)所得稅稅額/利潤總額,是稅法上的
已知凈利潤率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬,應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
那老師是不是這樣算得,就是銷售收入-成本-印花稅-附加稅=利潤總額利潤總額×企業(yè)所得稅率=企業(yè)所得利潤總額-企業(yè)所得=凈利潤
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
麻煩看清楚我的問題哦
你好, 企業(yè)所得稅稅負率=企業(yè)所得稅稅額/銷售收入. 稅法上和實際都是這么算的.