您好,沖減采購資產(chǎn)原值
老師我們公司購買一批貨物。上個月退貨,銷售方讓我們申請開了紅字發(fā)票信息表。現(xiàn)在銷項負數(shù)發(fā)票銷售方開好了。要郵寄給我們嗎
老師,請問,銷售方給我們開的銷售折扣負數(shù)發(fā)票,我這邊要怎么做賬呢?我們沒有退回商品
老師,請問,銷貨方給我們開具的銷售折讓負數(shù)發(fā)票,我們沒有退貨,我要如何做財務處理呢?
老師,我們收到商家開來銷售折讓負數(shù)購貨票如何做賬務處理?
請問,我們銷售貨物一批,因為發(fā)票開多了3萬,已跨月,我們能開銷售折扣發(fā)票嗎?如果是規(guī)格不符,按照銷售折讓處理,已開的發(fā)票怎么處理呢?賬務處理如何處理呢?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結轉成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金為400萬元,債務稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應該怎樣處理
公司做模具,承擔的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務收入轉給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權益嗎
分錄怎么寫呢?
您好,跟您當初采購分錄格式相同,金額負數(shù)而已
采購時,是借庫存商品,但我們并沒有退回貨物啊
您好,那您借庫存商品(紅字),紅字金額就是折讓部分