您好 您勾選認(rèn)證了前面的發(fā)票 現(xiàn)在銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票銷售方開好了。要郵寄給您單位
老師我們公司購買一批貨物。上個(gè)月退貨,銷售方讓我們申請(qǐng)開了紅字發(fā)票信息表。現(xiàn)在銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票銷售方開好了。要郵寄給我們嗎
老師,我們是銷售方,發(fā)生了銷售退回,購買方開具的紅字發(fā)票信息表,需要蓋章拍照給我們嗎?我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票需要給他們嗎?
我們公司是銷售方,開發(fā)票給購買方多開了8000元,購買方填了紅字發(fā)票信息表,那我們銷售方開的紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)稅金下個(gè)月可以沖減嗎?
我們是銷售方,對(duì)方購買方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對(duì)方么?
老師,我們銷售方開了發(fā)票給我們,我們已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要開紅字發(fā)票。是銷售方開還是我們購買方開紅字發(fā)票信息表啊
請(qǐng)問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費(fèi)用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對(duì)么
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請(qǐng)勿重復(fù)接單
請(qǐng)問老師公司主體已經(jīng)注銷了,之前開出的發(fā)票開錯(cuò)了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補(bǔ)償金是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候,需要調(diào)增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權(quán)平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 調(diào)回資本化支出的話,匯算時(shí)表單怎么填
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時(shí)買了那個(gè)床和床墊兩種,單價(jià)分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價(jià)92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會(huì)就有差異了,那要調(diào)增嗎
請(qǐng)問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?
我們還沒勾選認(rèn)證
沒有勾選認(rèn)證的話 那怎么會(huì)是您單位開具紅字發(fā)票信息表?