同學(xué)你好,直接按新開(kāi)出來(lái)的發(fā)票做賬即可,匯率差額可以記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。也可以按原來(lái)的匯率重新開(kāi)具發(fā)票的。
老師,上個(gè)季度的收入已經(jīng)確認(rèn)并結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個(gè)月紅沖掉了,重新開(kāi)票,但匯率不一樣,這個(gè)怎么做賬呢?
老師,上個(gè)季度收到了一筆貨款但是當(dāng)月未給對(duì)方開(kāi)票,已經(jīng)確認(rèn)了收入,而且上個(gè)季度交了企業(yè)所得稅。結(jié)果這個(gè)季度又跟對(duì)方開(kāi)了票,我該怎么做賬,又重新確認(rèn)一遍收入嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我五月份有一筆出口的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開(kāi)了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷(xiāo)掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷(xiāo)掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷(xiāo)掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
你好老師,我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,他們沖紅后在這個(gè)月又開(kāi)給我們了,但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了,這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新認(rèn)證新開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
你好老師,我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,他們沖紅后在這個(gè)月又開(kāi)給我們了,但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了,這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新認(rèn)證新開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
可是前面已經(jīng)結(jié)賬損益了,我怎么做賬,分錄是什么樣的
同學(xué)你好,這個(gè)月按紅字發(fā)票,借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)。按重新開(kāi)具的發(fā)票,借,應(yīng)收賬款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。