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計提和發(fā)放工資會計分錄應(yīng)該怎么做呀?

2021-07-09 00:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-09 01:05

同學(xué)你好,計提工資,借,管理費用等科目,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,其他應(yīng)付款-社保等科目。

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快賬用戶6752 追問 2021-07-09 07:14

那老師,這個應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)呀?

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快賬用戶6752 追問 2021-07-09 07:39

而且老師,個人承擔(dān)的部分應(yīng)該怎么做呀,計提的時候不體現(xiàn)嗎?

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快賬用戶6752 追問 2021-07-09 07:39

要不要進(jìn)職工薪酬和管理費用呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 07:59

同學(xué)你好,這個應(yīng)付職工薪酬,是應(yīng)發(fā)數(shù),個人承擔(dān)的部分應(yīng)該按應(yīng)發(fā)數(shù)后面扣回的個人部分做,計提的時候不體現(xiàn),要進(jìn)職工薪酬和管理費用的。

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同學(xué)你好,計提工資,借,管理費用等科目,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,其他應(yīng)付款-社保等科目。
2021-07-09
計提社保會計分錄: 借:管理費用-社保費 貸:其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)部分 貸:其他應(yīng)付款-公司承擔(dān)部分
2023-01-15
同學(xué)你好 是按應(yīng)發(fā)工資計提 借,管理費用一工會經(jīng)費 貸,應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費 繳納 借,應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費 貸,銀行存款
2020-09-09
借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款, ,交交稅費-個稅
2023-01-06
你好,學(xué)員 借管理費用-工資8000 貸應(yīng)付職工薪酬8000
2022-03-06
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