同學(xué)你好,計(jì)提工資,借,管理費(fèi)用等科目,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,其他應(yīng)付款-社保等科目。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資計(jì)提,計(jì)提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)提和發(fā)放工資會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師 我想請(qǐng)教下計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄 比如本月應(yīng)該發(fā)放的工資總額是8000元 ,扣除個(gè)人承擔(dān)的社保400元 實(shí)際應(yīng)該發(fā)放的工資是7600元 本月計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢,下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候 會(huì)計(jì)分錄又應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
提成和工資一起發(fā),那應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呀
老師好 ,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保 、交社保 和發(fā)放工資這一整套的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
公司團(tuán)建去溫泉,充值了5000,實(shí)際消費(fèi)2000,也只有2000的發(fā)票,該怎么寫(xiě)分錄,5000是對(duì)公支付
老師,單位員工體檢費(fèi)用,應(yīng)該怎么做分錄
老師,我們公司是制造企業(yè),有些加工就找個(gè)人做的,但是又沒(méi)有發(fā)票,對(duì)公支付了勞務(wù)費(fèi),這應(yīng)該怎么處理,怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,這種紙質(zhì)發(fā)票還可以用于報(bào)銷(xiāo)嗎?
摘要:支付貨款專(zhuān)票已收到 總賬科目 借:庫(kù)存商品-加工費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 這張記賬憑證總賬科目可以寫(xiě)庫(kù)存商品嗎?
總機(jī)構(gòu)對(duì)各分支機(jī)構(gòu)的投資款是確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)回單卡可以預(yù)約現(xiàn)金支票嗎?
2024年12月把銀行存款計(jì)入了存款現(xiàn)金,這個(gè)現(xiàn)在怎么調(diào)回來(lái)啊
老師,生產(chǎn)制造業(yè)里邊的制造費(fèi)用實(shí)際操作中一般是如何分?jǐn)偟模词裁捶謹(jǐn)偟难剑?/p>
老師。賬齡怎么劃分的?
那老師,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)呀?
而且老師,個(gè)人承擔(dān)的部分應(yīng)該怎么做呀,計(jì)提的時(shí)候不體現(xiàn)嗎?
要不要進(jìn)職工薪酬和管理費(fèi)用呢?
同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬,是應(yīng)發(fā)數(shù),個(gè)人承擔(dān)的部分應(yīng)該按應(yīng)發(fā)數(shù)后面扣回的個(gè)人部分做,計(jì)提的時(shí)候不體現(xiàn),要進(jìn)職工薪酬和管理費(fèi)用的。