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老板購買手機(jī)贈(zèng)送客戶,開具專票,是記入固定資產(chǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是記入招待費(fèi)勾選進(jìn)項(xiàng)后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

2021-07-08 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-08 21:27

你好 是的。招待費(fèi) 計(jì)入后。 你可以選擇勾選不抵扣處理 價(jià)稅合計(jì)入招待費(fèi)核算;

頭像
快賬用戶9407 追問 2021-07-08 21:32

記入招待費(fèi)那是還 需要代扣個(gè)稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-08 21:35

?你好是的。 會(huì) 代扣代繳個(gè)稅的

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你好 是的。招待費(fèi) 計(jì)入后。 你可以選擇勾選不抵扣處理 價(jià)稅合計(jì)入招待費(fèi)核算;
2021-07-08
你好,直接做到招待費(fèi)就可以了
2024-01-09
不用 價(jià)稅合計(jì)做賬 選擇不抵扣勾選 借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款
2021-05-25
同學(xué)你好 認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-03-01
你好!對于小規(guī)模納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)專票,如果計(jì)劃后期轉(zhuǎn)為一般納稅人并使用這些專票抵扣稅額,應(yīng)將這些進(jìn)項(xiàng)稅額記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅賬戶,待轉(zhuǎn)為一般納稅人后進(jìn)行抵扣。不應(yīng)直接計(jì)入固定資產(chǎn)原值。這樣操作有助于正確處理稅務(wù)和會(huì)計(jì)處理。
2024-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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