你好? ?也得按實(shí)際來(lái)開(kāi)票的。不是按差額的來(lái)開(kāi)票的。 不合理的?

我們這邊的工業(yè)園對(duì)所有企業(yè)有個(gè)以稅抵租的政策,就是企業(yè)滿(mǎn)足一定的稅收,園區(qū)可以返租金,但是園區(qū)開(kāi)票不是按當(dāng)時(shí)交的租金的金額開(kāi)票,而是按減去返還企業(yè)的租金后的差額開(kāi)票,這樣合理嗎
我們對(duì)公轉(zhuǎn)了租金和物業(yè)費(fèi)給房主,他去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎,但是因?yàn)楹贤蠜](méi)有物業(yè)費(fèi)這個(gè)體現(xiàn),所以稅局只代開(kāi)了房租的金額,物業(yè)費(fèi)去物業(yè)就可以開(kāi),可是我們對(duì)公轉(zhuǎn)的費(fèi)用和實(shí)際代開(kāi)費(fèi)用不一樣,這個(gè)有什么辦法做賬嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下我們這個(gè)是一個(gè)新辦的企業(yè),然后這個(gè)企業(yè)租了這個(gè)法人的車(chē),然后呢,每月的租金呢就是480元,嗯像這樣就是不足500元的,可不可以讓法人收到公司的租金以后開(kāi)一張收據(jù),證明了我們公司付給法人這個(gè)租金呢,可以嗎?還是說(shuō)必須去稅務(wù)局讓法人代開(kāi)這個(gè)租賃發(fā)票呢?
老師,你好,我們是財(cái)稅公司,為各地園區(qū)做招商引資的,我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議,我們引入的客戶(hù)在當(dāng)?shù)丶{稅之后,園區(qū)政府會(huì)給一定比例的稅收返還,并統(tǒng)一支付到我司賬戶(hù),我司還需要給所有客戶(hù)返還一部分,留下的做為我司的收入。對(duì)于這個(gè)賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)我有幾點(diǎn)疑問(wèn): 1,我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還,是否需要申報(bào)增值稅?是全額申報(bào)嗎?還是扣除要返給客戶(hù)部分之后的差額申報(bào)? 2,我們收到園區(qū)稅收返還,是否要開(kāi)發(fā)票給園區(qū)政府? 3,我們收到園區(qū)的稅收返還,同時(shí)我們要返一部分給客戶(hù),這部分我們可以做代收代付嗎?
我們是一家運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)園的公司,租上游的房子轉(zhuǎn)租給企業(yè),收入駐的企業(yè)的水電物業(yè)費(fèi),給企業(yè)免房租,我們自己向政府要交房租物業(yè)水電費(fèi),上游給我們開(kāi)票,我們給企業(yè)開(kāi)票,現(xiàn)在是做24年1月份的賬,先開(kāi)發(fā)票后付款,我們1月份才給他們開(kāi)的發(fā)票,內(nèi)容是預(yù)收今年半年的物業(yè)費(fèi)和停車(chē)費(fèi),金額2000 稅費(fèi)600 這個(gè)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)財(cái)管富含了稅務(wù)師財(cái)務(wù)與管理的財(cái)務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級(jí)財(cái)管,稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢(xún)一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門(mén)面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說(shuō)錯(cuò)了吧?賣(mài)給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬(wàn)元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類(lèi)的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶(hù)忒多,很多不給開(kāi)發(fā)票,還有銷(xiāo)售的一大部分不要票,老板說(shuō)是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?


那他現(xiàn)在就是只按差額來(lái)開(kāi)票,這賬該怎么做?
?你好? ?這個(gè)不能這樣來(lái)抵減開(kāi)票的。 你這樣會(huì)少繳納稅費(fèi)的
我的意思是現(xiàn)在我們企業(yè)收到的就是這個(gè)差額發(fā)票不是全額發(fā)票,對(duì)方不肯給我們開(kāi)全額發(fā)票,我們要怎么辦,怎么入賬
?你好? ? ? ?你收到這個(gè) 差額發(fā)票 按你實(shí)際全額來(lái)做賬。? ? ?到時(shí)這個(gè) 差額發(fā)票無(wú)法稅前扣除的??
那收到的租金返還做營(yíng)業(yè)外收入?
你好? ?這個(gè)是的。 因?yàn)槟悻F(xiàn)在涉及的是 營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)涉及所得稅的;? ;? ?你繳納的租金計(jì)入成本或者費(fèi)用去??
那我可不可以付租金的時(shí)候暫掛往來(lái),然后收到租金返還的時(shí)候沖往來(lái),這樣剩余掛賬的往來(lái)就是對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的差額發(fā)票的金額,就按這個(gè)差額金額入成本費(fèi)用?
?你好可以的。到時(shí)可以對(duì)沖的? ? ?對(duì)沖應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款??