同學你好,專票是需要交稅的;;
請問老師,小規(guī)模我司季度開具了40萬增值稅專票,開具稅率為1%,專票是否可以減免增值稅呢,就是按著季度45萬免征增值稅
老師,小規(guī)模納稅人免征增值稅無季度45萬限額,開具的普票稅率是免稅,增票稅率是3%,開局增票是否要交稅呢?
請問小規(guī)模納稅人,如果增值稅普票開了30萬,增值稅專票開了20萬,季度報增值稅的時候,按多錢報稅呢,小規(guī)模納稅人不是一季度45萬以內(nèi)免稅嘛
老師,請問一下小規(guī)模納稅人開了專票,就要繳納增值稅嗎 季度沒有超過45萬免征增值稅呀
老師,2023年,小規(guī)模開普票季度不超30萬,免征增值稅,請問第一季度開具專票11萬,普票35萬,請問,是按照全額46萬繳納增值稅嗎?
老師好,老板開個KTV,是成立小規(guī)模,還是個體戶,那個稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費用打給的保險公司,保險公司應該開什么類型的發(fā)票的,因為體檢中心給保險公司發(fā)票了,保險公司應該給我們開的啥明細的發(fā)票呢
財管高低點法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營業(yè)務如下: (1)隨著免簽范圍的擴大,文旅市場火爆,企業(yè)當月取得旅游費收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費60萬元,住宿費24萬元,門票費21萬元,簽證費1.8萬元。支付本單位導游餐飲住宿費共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計算銷項稅額差額后不應該是5%,為啥是6%?
我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應發(fā)票提供給政府相應取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目。聯(lián)合社和合作社應如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊時受益人人填誰啊
計提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會上失業(yè)率很高嗎?
好的謝謝老師明白了
不客氣的,祝您學習愉快;