你好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級科目怎么設(shè)置 增值稅二級科目:225101應(yīng)交增值稅、225102未交增值稅 增值稅的明細(xì)三級科目:22510101進(jìn)項(xiàng)稅 、22510102銷項(xiàng)稅 在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下,涉及增值稅二級科目設(shè)置增加為十個(gè)。增設(shè)“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”。 增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)不是只設(shè)置應(yīng)交增值稅的嗎?我接到一個(gè)公司應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)了三級科目跟一般納稅人一樣設(shè)置了很多三級科目了。繳納稅款就記入已交稅金里。我想只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,我該怎么調(diào)?
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅可以項(xiàng)一般納稅人一樣設(shè)置三級明細(xì)科目嗎?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里說的是只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,三級科目怎樣設(shè)置
老師你好,小規(guī)模增值稅計(jì)提,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅下面三級科目怎么設(shè)置呢?
老師,“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”這個(gè)科目以前年度設(shè)置成“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”,現(xiàn)在要怎樣調(diào)整好?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢