你好我看了的分錄就是沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額
老師,您好,就是我現(xiàn)在接手了一家公司,然后這個(gè)公司之前有要計(jì)提折舊資產(chǎn),做成了一張表給我,我算了半天,沒(méi)看出他用的是什么折舊方法。我發(fā)給您,麻煩您幫我看下,謝謝老師。
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時(shí)候是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā),每個(gè)月的工資都是平的,但是現(xiàn)在我是當(dāng)月計(jì)提發(fā)放上月的,我的工資就是借方,但事實(shí)上我還有一個(gè)月的工資沒(méi)有發(fā),這個(gè)要怎么調(diào)整呢
老師您好,我之前做工資都是直接進(jìn)勞務(wù)成本這個(gè)科目,現(xiàn)在調(diào)整20年的賬務(wù),我需要計(jì)提11月12月的工資,但是我都是跟上之前做工資的賬務(wù)處理進(jìn)的成本,我把之前做的分錄給您看下,麻煩您幫我看看,現(xiàn)在計(jì)提的話怎么計(jì)提呢
老師我們有個(gè)員工6月到11月份工資都沒(méi)有發(fā)一共5萬(wàn)多,老師說(shuō)11月和12月都給發(fā)了,之前沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有納稅申報(bào),您看看現(xiàn)在2個(gè)月怎么報(bào)然后這個(gè)個(gè)稅最小話,就是12月報(bào)11工資,1月報(bào)12工資,怎么分開(kāi)交的個(gè)稅最少呢?
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,單位的賬之前都在代賬公司做,計(jì)提社保工資也都做的是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,現(xiàn)在1月按之前的工資發(fā)了,但是這個(gè)月養(yǎng)老增加了幾十塊錢(qián),我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?增加的部分我做到其他應(yīng)收款里下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候扣掉可以不?
老師您好,一般納稅人企業(yè)所得稅稅率分別是多少,如果是高新企業(yè)呢
公司付出去的分紅怎么做賬
出口退稅,銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票最遲什么時(shí)候開(kāi)具
老師,請(qǐng)問(wèn)不管一般納稅人還是小規(guī)模,開(kāi)具的普票,都是按照不含稅金額確定收入嗎?
老師您好 我想問(wèn)下 公司沒(méi)有實(shí)繳 轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交個(gè)人所得稅嗎 怎么交
已確認(rèn)攤銷(xiāo)及折舊年限的資產(chǎn),如果需要調(diào)整年限一般什么時(shí)候可以調(diào)整?
老師,實(shí)務(wù)中是誰(shuí)來(lái)計(jì)算研發(fā)工時(shí)的,具體是如何計(jì)算研發(fā)工時(shí)的?
老師我們公司商貿(mào)企業(yè)開(kāi)出去了8000發(fā)票,老板現(xiàn)在要開(kāi)進(jìn)來(lái)8000發(fā)票,因?yàn)殄X(qián)已經(jīng)打給對(duì)方了,這種情況怎么開(kāi)不會(huì)虧
老師您好!發(fā)放工資的時(shí)候代扣的個(gè)稅在現(xiàn)金流里體現(xiàn)的是工資還是稅費(fèi)呢
老師,出口貨物是不存在庫(kù)存的嗎,內(nèi)銷(xiāo)才有是嗎
是的老師,之前就是我接賬的時(shí)候就沒(méi)有計(jì)提過(guò)工資,都是直接進(jìn)的勞務(wù)成本科目,但是現(xiàn)在是因?yàn)?020年的時(shí)候沒(méi)有發(fā)放2020年11月、12月的工資,就必須要計(jì)提上,我現(xiàn)在不知道怎么寫(xiě)計(jì)提的分錄呢
你這個(gè)有貸方再寫(xiě)個(gè)借方 借應(yīng)付職工薪酬64550.33 貸應(yīng)付職工薪酬64550.33