你好,增值稅不用計(jì)提,需要計(jì)提附加稅。

老師,剛接手一小規(guī)模季度申報(bào)的公司,前面會計(jì)申報(bào)增值稅時(shí)一月份的開出的普通發(fā)票未申報(bào),4-6月申報(bào)時(shí)未達(dá)到30萬免增值稅,但是將免稅銷售額的金額填少了400多,請問我需要怎么解決?
小規(guī)模3-6月季度申報(bào)增值稅,已達(dá)到起征點(diǎn),不開票金額47萬(不含稅),我想問:6月份會計(jì)憑證需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎?
老師請問在納稅申報(bào)滴時(shí)候,小規(guī)模納稅人沒達(dá)到起征點(diǎn),免稅銷售額,未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11項(xiàng)數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個(gè)一個(gè)季度開票含稅額才一萬怎么填這個(gè)表免增值稅
請問小規(guī)模三十萬免稅,季度沒過完不確定是否會超過三十萬,我一月二月需要先計(jì)提增值稅和附加稅嗎還是到季度過完了跟據(jù)收入看需不需要計(jì)提?
小規(guī)模納稅人,第一季度25萬,未達(dá)到起征點(diǎn),要不要填增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表???1月份文件還未下來的時(shí)候,開具了一份3%的普通發(fā)票,該如何填?????
老師,一般納稅人當(dāng)期沒有或者不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),還要不要是去做發(fā)票的勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)呢?
老師好,請問,關(guān)于光伏電站,如果小企業(yè)采用融資租賃(直租)和(回租)方式,會計(jì)賬務(wù)怎么處理呢 直租開專票,開票金額(本金加利息) 回租開普票,開票金額(利息)
借 應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入這筆分錄對嗎,是發(fā)了貨沒收到票據(jù)的意思嗎
老師你好,請問跨年的和當(dāng)年的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,如何處理
老師,這個(gè)租賃公司融資租賃分錄實(shí)際工作中這么處理,賬務(wù)和稅務(wù)這一塊,
購賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬,如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請了簡易計(jì)稅,可以開3點(diǎn)和13點(diǎn),導(dǎo)入開票13點(diǎn)稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點(diǎn)就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報(bào)表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費(fèi)品同時(shí)收取的包裝物租金是屬于價(jià)外費(fèi)用,怎么理解這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用呀?這個(gè)不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價(jià)外費(fèi)用,對嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎


企業(yè)所得稅呢
幾年沒交稅,都忘了
企業(yè)所得稅你們是查賬征稅的嗎?如果是的話,看你的利潤有利潤,需要交的話就需要計(jì)提,沒有的不用。
是的,查賬征收
你看下你們利潤,年累計(jì)利潤,是盈利的嗎?
我想問一下,不含稅收入是473837.02(是按1%征收率計(jì)算),按照2%計(jì)算應(yīng)納稅免征額是9476.74嗎
不交稅的情況下,減免稅額填寫3%,就可以1%的不含稅銷售額乘以3%。
要交稅,達(dá)到起征點(diǎn)45萬了
老師,你幫我看一下我填的對不對
開的普通發(fā)票,第三欄也得填寫。
不是的呢,沒開票收入
不開票,收入和普通發(fā)票是一樣的,也在第三欄里面填寫。