您好。請問您之前是如何做賬呢?
你好:我們是汽車二級公司,基本4S店開客戶發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問老師的回復(fù)讓做收客戶款:借其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款;付到公司時(shí):借銀行,付其他應(yīng)收款;公戶付4S店時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行; 想問下:可以直接做:公戶收到款時(shí)做:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;付車款時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 可以嗎?
老師我想問下,如果客戶的押金轉(zhuǎn)貨款或者是給客戶退還押金時(shí),要做其他應(yīng)付款的貸方紅字還是其他應(yīng)付款的借方
老師,公司跟老板借錢進(jìn)貨做借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款一老板 老板19年賣貨給客戶未收到款轉(zhuǎn)到老板名下做借:其他應(yīng)收款一老板貸:應(yīng)收賬款一客戶 到月底出報(bào)表時(shí)老板不單有其他應(yīng)收款余額,還有其他應(yīng)付款余額,可不可以開始就只要其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付,省得我再加加減的。謝謝老師
老師好,我們要給客戶付款,由于其他原因,要扣掉部分貨款,扣掉的部分,借方做費(fèi)用紅字,那貸方做應(yīng)付紅字還是做成借方藍(lán)字?
老師 出租房屋 我們收租金的時(shí)候收了押金 當(dāng)時(shí)分錄 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-押金 現(xiàn)在用當(dāng)時(shí)的押金沖抵租金 請問老師 借 其他應(yīng)付款-押金 金額是借方還是做貸方紅字負(fù)數(shù)呢
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,個(gè)稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請問實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交?
管理員社保補(bǔ)貼分錄如何記錄下來
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購買材料,能開專票,能走報(bào)銷流程報(bào)嗎
口腔診所會計(jì)好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)容的采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開進(jìn)來的,這樣的情況下如何做賬啊
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—保證金 借:其他應(yīng)收款—保證金 貸:銀行存款
收到押金,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-押金嘛,轉(zhuǎn)貨款時(shí),我覺得應(yīng)該是借其他應(yīng)付款-押金,貸應(yīng)收賬款 ,但是我就在想能不能做成,其他貸方紅字,然后貸應(yīng)收賬款
還是說只有更正的時(shí)候才能做紅字
您好,可以,只要帳做平了就可以
哦哦,也就是兩種方法都行,沒有對錯(cuò)嗎
您好,是的。做賬不是死的,是靈活的
謝謝老師
好的祝您學(xué)習(xí)愉快,共同成長
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