你好,即使不結(jié)轉(zhuǎn)它也是正確的,這個沒有問題,他是根據(jù)你的利潤總額和本年利潤來填寫的。
前會計沒把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,但是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤還是有數(shù),請問是什么情況
老師 我把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了 資產(chǎn)負債表里未分配利潤是正數(shù) 利潤表里凈利潤是負數(shù) 還是不一樣 是咋回事
老師 ,2022年12月的資產(chǎn)負債報表上未分配利潤是222萬,但是未分配利潤科目余額表上是160萬,原因是2020年利潤62萬沒有將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。請問這個賬務(wù)上如何處理?
1、一直 沒做,年底,本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,現(xiàn)在反過賬去結(jié)轉(zhuǎn),影響之前數(shù)據(jù)嗎?2.老師 為什么 我沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配這筆分錄,那資產(chǎn)負債表中 未分配利瑞是不是不該有數(shù)據(jù)?
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整。請問是這樣理解嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
意思是本年利潤是正確的。資產(chǎn)負債表的數(shù)還是沒問題?
你好是的,是這么理解的。