你好,你扣多少借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅寫多少?然后繳納的稅款,借應交稅費個稅貸銀行存款少的在下個月工資里扣除。
請問下,老板和員工當時談的工資是稅后工資,那這個員工的個稅怎么算呢?比如,稅后工資是6000,她的個稅應該扣多少呢
老師,請問下我們當月工資表有扣員工個稅,第二個月申報個稅的時候,有少扣200員的員工個稅,那這種情況應當如何做分錄呢?
請問11月發(fā)放10月工資 10月工資表沒有給員工扣除個稅,但在申報10月工資時公司代繳了個稅,在11月工資里扣除員工個稅,那計提10月個稅應該怎么做分錄呢?
老師,請問我單位新來的員工,我們工資是當月發(fā),但是個稅都是要下個月申報扣繳前一個月的,才知道金額,那這個月發(fā)放工資是不是不用扣個稅這部分?相當下個月工資表上扣的個稅數(shù)是這個月的
老師我想問一下,一般是月初提前發(fā)工資申報的時候個稅是一個數(shù),結果員工專項扣除有變動,系統(tǒng)實際扣款的時候個稅金額變少了,相當于多扣員工個稅了,這個前后怎么做,可能下月發(fā)工資還有補發(fā)多扣個稅
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
都通過應交稅費-應交稅費核算嗎?
應交稅費-應交個人所得稅核算嗎
你好 是的 是的 是的
就是計提應付職工薪酬時
你好,不是的,是發(fā)工資的時候多扣除個稅。
比如5月工資計提是 借:管理費用50000 貸:應付職工薪酬:50000 6月底工資發(fā)放時 : 借:應付職工薪酬5000 貸:銀行存款 45000 其他應收款-個人社保 3000 其他應收款-公積金1500 應交稅費-應交個人所得稅500 那在7月申報6月所屬期的個稅的時候,是申報的5月份的工資,扣繳的個稅是800的話,但是做工資表的時候,扣的員工的個稅是500,那這種少扣的300分錄如何做呢
你好,下一個月發(fā)工資的時候應該扣除800,你扣除一千一不就可以啦。
5月份工資表計算的個稅扣800已經(jīng)扣了,現(xiàn)在就是少扣了300,您意思就是在計算6月份工資表的時候,在應發(fā)數(shù)加上300嗎
你好,但是你的工資表是正確的,但是發(fā)工資的時候多給了他發(fā)了300不是 下一個月本來應該扣800的,你扣除他一千一不要在櫻花里面加上你給他加上應發(fā),你多給他點工資啊。
老師,就是工資表計算個稅的時候只計算了500,但是申報的時候?qū)嶋H應該扣800
借應付職工薪酬貸應交稅費500 借應交稅費個稅800貸銀行存款
但是,只是少扣了300啊
你能要求職工退回來嗎