同學(xué)你好 沒有交就不用填寫的
增值稅申的時候忘記有預(yù)繳稅款了,但是沒有交費,請問繳費的時候扣除預(yù)繳的提交行嗎,還是要改表,在哪填寫呢
我5月份預(yù)交增值稅還沒有繳納稅款 我這月申報增值稅的時候要填第四附表嗎
老師,咨詢一下,建筑行業(yè),預(yù)繳增值稅的時候,城建稅是按照5%預(yù)繳的,現(xiàn)在公司申報的時候,是按7%申報的,那么現(xiàn)在問題是,按抵扣了預(yù)繳的增值稅后,剩下的未交增值稅計算除了應(yīng)交城建稅,和沒有抵扣預(yù)繳的增值稅算出來的城建稅差2個點,這個怎么辦,
老師我想請問一下,項目所在地在稅務(wù)局繳納預(yù)繳增值稅的時候填寫完預(yù)繳增值稅稅款表,然后的附加稅是還需要再填寫一個表么,還是稅務(wù)局自動扣除附加稅
老師,請問一下比如我企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的時候是1200的,但是到了企業(yè)所得稅匯算清繳的時候因為有調(diào)增的數(shù)據(jù),要補交稅費,那我賬上計提企業(yè)所得稅的時候是填預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳加一起的企業(yè)所得稅是嗎?
老師,為什么,圖一就是屬于日后調(diào)整事項,為什么圖二不是事后調(diào)整事項
老師,什么樣的業(yè)務(wù)類型可以記主營業(yè)務(wù)成本-管理成本?不是管理費用,餐飲公司
一年一二百萬的銷售額的單位工資薪金的申報和計提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問一下 我們公司的一個租戶公司,然后這個租戶公司,有一個商業(yè)裝修補貼,也是他租別的地方的那個出租方公司給他的這個補貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過我們另外一個裝修公司給他裝修,但是實際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個3,000,000呢她想用這個租金來抵 但是在我們裝修的公司的那個帳上呢,他是余下的這個3,000,000呢,就是構(gòu)成了裝修公司的這個收入,也就是利潤這種情況下,如果是收取一些費用的話,我應(yīng)當(dāng)包括什么呢就是怎么跟對方收取呢?不考慮抵租金的問題
老師,公司名下沒車也沒租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開車因公出差,油費,過路費數(shù)量不好的話可以報銷嗎?
您好老師!請問:民辦非企業(yè)的社會組織單位,轉(zhuǎn)讓2013年購買的固定資產(chǎn)公務(wù)小汽車給個人,開普票內(nèi)容是寫:小汽車,稅率3%嗎?對方的內(nèi)容是寫他的名字和身份證號嗎?
老師早上好!一般納稅人的超市銷售蔬菜和鮮豬肉也是開免稅發(fā)票吧
出口退稅,退的是進(jìn)項,為什么又要和FOB價*退稅率進(jìn)行比較呢?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
還得交一部分啊,我意思是不是把留抵的扣除和再交,還是把報表重新申報
同學(xué)你好 報表重新申報
那把增值稅那個預(yù)繳填上,扣除完,附加費自動就變了吧
對的 這個就自動變了