你好,是多交的所得稅退回了嗎??
老師: 您好! 因做了以前年度損益調(diào)整,所以去年的所得稅多交了,調(diào)整所得稅的分錄怎么寫?
用以前年度損益調(diào)整去年要交的所得稅 怎么做
老師,您好,請問在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)補(bǔ)提報(bào)告年度的壞賬準(zhǔn)備, 借:以前年度損益調(diào)整~信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整~所得稅費(fèi)用 這個(gè)以前年度損益調(diào)整為什么不做交當(dāng)年的所得稅分錄呢?
老師,以前年度損益調(diào)整,怎樣調(diào)所得稅,以前年度是虧本的,分錄做到現(xiàn)在怎樣調(diào)整所得稅
去年的成本發(fā)現(xiàn)多記了。今年做了以前年度損益了調(diào)整分錄。調(diào)減了成本,企業(yè)所得稅的話怎么調(diào)整呢?
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時(shí)未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
還沒退,本月才發(fā)現(xiàn)問題,所以做了以前年度損益調(diào)整的憑證,所得稅的憑證要怎么寫,是不是寫所得稅遞延資產(chǎn)的分錄。
你好,這個(gè)不涉及遞延所得稅。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:相關(guān)科目?
如果從倉庫調(diào)整了2萬,借:以前年度調(diào)整20000 貸:存貨 20000。借:利潤:15000 ,所得稅 5000(20000×25%)紅字 貸:以前年度調(diào)整 20000。
如果從倉庫調(diào)整了2萬,借:以前年度調(diào)整20000 貸:存貨 20000。借:利潤:15000 ,所得稅 5000(20000×25%)貸:以前年度調(diào)整 20000。這樣對不對?
你好,你 這里的利潤,所得稅具體是什么科目呢??
利潤是以前的留存收益,所得稅是應(yīng)交稅得稅。
你好,借方應(yīng)當(dāng)是利潤分配—未分配利潤? 15000,應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?5000
是我就是想說未分配利潤,一下子沒想起這個(gè)科目名
如果從倉庫調(diào)整了2萬,借:以前年度調(diào)整20000 貸:存貨 20000。借:未分配利潤:15000 ,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅5000(20000×25%)貸:以前年度調(diào)整 20000。這樣對不對?
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!