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老師: 您好! 因做了以前年度損益調(diào)整,所以去年的所得稅多交了,調(diào)整所得稅的分錄怎么寫?

2021-07-07 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-07 21:03

你好,是多交的所得稅退回了嗎??

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快賬用戶2641 追問 2021-07-07 21:06

還沒退,本月才發(fā)現(xiàn)問題,所以做了以前年度損益調(diào)整的憑證,所得稅的憑證要怎么寫,是不是寫所得稅遞延資產(chǎn)的分錄。

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齊紅老師 解答 2021-07-07 21:07

你好,這個(gè)不涉及遞延所得稅。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:相關(guān)科目?

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快賬用戶2641 追問 2021-07-07 21:16

如果從倉庫調(diào)整了2萬,借:以前年度調(diào)整20000 貸:存貨 20000。借:利潤:15000 ,所得稅 5000(20000×25%)紅字 貸:以前年度調(diào)整 20000。

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快賬用戶2641 追問 2021-07-07 21:17

如果從倉庫調(diào)整了2萬,借:以前年度調(diào)整20000 貸:存貨 20000。借:利潤:15000 ,所得稅 5000(20000×25%)貸:以前年度調(diào)整 20000。這樣對不對?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 21:19

你好,你 這里的利潤,所得稅具體是什么科目呢??

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快賬用戶2641 追問 2021-07-07 21:20

利潤是以前的留存收益,所得稅是應(yīng)交稅得稅。

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齊紅老師 解答 2021-07-07 21:21

你好,借方應(yīng)當(dāng)是利潤分配—未分配利潤? 15000,應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?5000

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快賬用戶2641 追問 2021-07-07 21:23

是我就是想說未分配利潤,一下子沒想起這個(gè)科目名

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快賬用戶2641 追問 2021-07-07 21:24

如果從倉庫調(diào)整了2萬,借:以前年度調(diào)整20000 貸:存貨 20000。借:未分配利潤:15000 ,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅5000(20000×25%)貸:以前年度調(diào)整 20000。這樣對不對?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 21:24

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,是多交的所得稅退回了嗎??
2021-07-07
還好虧損那就不用再交手續(xù)費(fèi)了,不用做分錄了。
2023-08-22
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅
2024-01-23
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
2021-02-07
你好,匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-10-22
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