按差額調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)金額就可以
暫估入庫成本高,實(shí)際成本低,沖紅后有差額怎么處理?
暫估入庫和實(shí)際入庫金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
暫估入庫高于實(shí)際入庫金額,且已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么處理?(分錄),謝謝
暫估材料入庫,并領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是后期到票,金額與暫估價(jià)差異較大,沖銷暫估后剩下的庫存單價(jià)與實(shí)際差距太大怎么辦?
老師暫做入庫和按暫做庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本后,到真正的入庫金額有差異入庫和出庫的分錄怎么來調(diào)整
今天在調(diào) 22 年的所得稅申報(bào)表,當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用歸集 400 多萬費(fèi)用,加計(jì)扣除當(dāng)年會(huì)計(jì)只做了 80 多萬,剩下的 300 多萬該怎么填?
出口退稅一個(gè)月只能申請(qǐng)一個(gè)批次,那我要申請(qǐng)2票退稅如何配單
老師你好,醫(yī)藥費(fèi)有醫(yī)院發(fā)票,用公戶轉(zhuǎn)怎么做賬呀
明琪老師在嗎 找一下明琪老師
老師好,稅務(wù)稽查的收入填哪里,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%
老師您好,我公司去年開發(fā)票100多萬,沒收回錢,今年對(duì)方單位注銷了,我請(qǐng)問我這100萬的發(fā)票怎么處理?今年可以紅沖嗎?
老師 變動(dòng)成本法和固定成本法的區(qū)別是固定制造費(fèi)用 這個(gè)固定制造費(fèi)用和固定成本有區(qū)別嗎 還是二者就是同一個(gè)意思
想咨詢一下我新入職了一個(gè)建筑公司會(huì)計(jì),公司有幾千萬貸款,讓我擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這活能干嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師之前會(huì)計(jì)把普票也給抵扣了,這個(gè)怎么辦,這種票可以抵扣嗎
老師這個(gè)分錄做賬對(duì)嗎?是什么意思
多暫估就做相反分錄寫寫結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎
老師你能給我把全部分錄寫一下嗎,
你暫估入賬和實(shí)際入賬是怎么賬務(wù)處理的
暫估:借:庫存商品100貸:應(yīng)付賬款-暫估100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100 次月:紅沖上月暫估。實(shí)際入賬;借:庫存商品90應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款90
然后,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90,貸,庫存商品90
老師不是這樣吧,暫估多了10,成本多下10,下月進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來只有90,成本在上月結(jié)轉(zhuǎn)的100,我問的是怎么調(diào)這10的差額
暫估:借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100? 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100 收到發(fā)票 借:庫存商品? -100 貸:應(yīng)付賬款-暫估? -100? 借:庫存商品90 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 10 貸:應(yīng)付賬款100 再次結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?-10 貸:庫存商品 -10
我也可以做成 借:庫存商品10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 是嗎老師,摘要怎么寫呢
成本的減少最好借方負(fù)數(shù)體現(xiàn),沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好 ?