按差額調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)金額就可以
暫估入庫成本高,實際成本低,沖紅后有差額怎么處理?
暫估入庫和實際入庫金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
暫估入庫高于實際入庫金額,且已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么處理?(分錄),謝謝
暫估材料入庫,并領用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是后期到票,金額與暫估價差異較大,沖銷暫估后剩下的庫存單價與實際差距太大怎么辦?
老師暫做入庫和按暫做庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本后,到真正的入庫金額有差異入庫和出庫的分錄怎么來調(diào)整
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務因為報關單上面發(fā)貨源地不一樣,導致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務賬務怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
多暫估就做相反分錄寫寫結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎
老師你能給我把全部分錄寫一下嗎,
你暫估入賬和實際入賬是怎么賬務處理的
暫估:借:庫存商品100貸:應付賬款-暫估100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本100貸庫存商品100 次月:紅沖上月暫估。實際入賬;借:庫存商品90應交稅費-進 貸:應付賬款90
然后,借,主營業(yè)務成本90,貸,庫存商品90
老師不是這樣吧,暫估多了10,成本多下10,下月進項票進來只有90,成本在上月結(jié)轉(zhuǎn)的100,我問的是怎么調(diào)這10的差額
暫估:借:庫存商品100 貸:應付賬款-暫估100? 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本100 貸:庫存商品100 收到發(fā)票 借:庫存商品? -100 貸:應付賬款-暫估? -100? 借:庫存商品90 應交稅費-進 10 貸:應付賬款100 再次結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本? ?-10 貸:庫存商品 -10
我也可以做成 借:庫存商品10 貸:主營業(yè)務成本10 是嗎老師,摘要怎么寫呢
成本的減少最好借方負數(shù)體現(xiàn),沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好 ?