 
                            按差額調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)金額就可以

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    暫估入庫成本高,實(shí)際成本低,沖紅后有差額怎么處理?
暫估入庫和實(shí)際入庫金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
暫估入庫高于實(shí)際入庫金額,且已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么處理?(分錄),謝謝
暫估材料入庫,并領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是后期到票,金額與暫估價差異較大,沖銷暫估后剩下的庫存單價與實(shí)際差距太大怎么辦?
老師暫做入庫和按暫做庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本后,到真正的入庫金額有差異入庫和出庫的分錄怎么來調(diào)整
 
                老師,工資8250.-個稅97.5=8152.5 這們四舍五入嗎
建筑行業(yè)稅負(fù)率是多少,怎么算
請問香港離岸公司在國內(nèi)有辦公場所的需要工商等登記嗎?
現(xiàn)在新辦納稅人要做稅務(wù)登記從哪里入口呢
老師:用公司農(nóng)民工工資專戶給分公司工人支付工資, 記賬資料都得什么,工資表?身份證?銀行卡?考勤表是這些嗎
甲建筑公司銷售給乙建筑公司建筑材料,這種業(yè)務(wù)正常不?甲建筑經(jīng)營范圍內(nèi)有建筑材料銷售
公司給個人轉(zhuǎn)賬,怎么做賬,風(fēng)險能小一點(diǎn)
老師,請問21年8月購買的固定資產(chǎn) 金額28萬 月折舊率為10% 到2025年10月凈值是不是還有14萬呢
受益人備案什么時候發(fā)的通知,需要填這個
老師好,工資發(fā)放但不申報會有風(fēng)險不


多暫估就做相反分錄寫寫結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎
老師你能給我把全部分錄寫一下嗎,
你暫估入賬和實(shí)際入賬是怎么賬務(wù)處理的
暫估:借:庫存商品100貸:應(yīng)付賬款-暫估100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100 次月:紅沖上月暫估。實(shí)際入賬;借:庫存商品90應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款90
然后,借,主營業(yè)務(wù)成本90,貸,庫存商品90
老師不是這樣吧,暫估多了10,成本多下10,下月進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來只有90,成本在上月結(jié)轉(zhuǎn)的100,我問的是怎么調(diào)這10的差額
暫估:借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100? 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100 收到發(fā)票 借:庫存商品? -100 貸:應(yīng)付賬款-暫估? -100? 借:庫存商品90 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 10 貸:應(yīng)付賬款100 再次結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?-10 貸:庫存商品 -10
我也可以做成 借:庫存商品10 貸:主營業(yè)務(wù)成本10 是嗎老師,摘要怎么寫呢
成本的減少最好借方負(fù)數(shù)體現(xiàn),沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好 ?