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沖暫估入庫時,與暫估的單價有差距怎么做分錄

2021-07-07 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-07 17:33

你好,是多了還是少了,暫估時,借原材料,貸應付賬款--暫估價,

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快賬用戶8719 追問 2021-07-07 17:33

暫估多了,

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:34

沖減原來的分錄,按發(fā)票,借原材料,應交稅費--增值稅--進,貸應付賬款,

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:35

你好,沖減年,可以按這樣處理,借原材料,應交稅費--增值稅--進,貸應付賬款

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:35

沖減后,可以按這樣處理,借原材料,應交稅費--增值稅--進,貸應付賬款

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快賬用戶8719 追問 2021-07-07 17:40

還是沒懂誒

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:42

與暫估的單價有差距。這個沒有關(guān)系的, 原來的分錄用負數(shù)沖減掉, 借原材料, 貸應付賬款--暫估價 重新按發(fā)票金額做,借原材料,應交稅費--增值稅--進,貸應付賬款,

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快賬用戶8719 追問 2021-07-07 17:43

那我結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:47

已經(jīng)多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,多結(jié)轉(zhuǎn)要沖回,借原材料,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤

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快賬用戶8719 追問 2021-07-07 17:48

老師,我都是同一年的,會涉及以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:50

不是跨年的,更簡單,借原材料,貸主營業(yè)務成本,

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快賬用戶8719 追問 2021-07-07 18:08

金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)那部分嗎?摘要怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:26

你好,結(jié)轉(zhuǎn)多暫估的原材料,

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你好,是多了還是少了,暫估時,借原材料,貸應付賬款--暫估價,
2021-07-07
你好,那你的成本是不是沒有紅沖,你的成本會紅沖,然后你的利潤會增加。
2022-05-16
暫估入庫憑證借:原材料或庫存商品(附明細) 貸:應付賬款--暫估材料 2.次月沖回暫估入庫憑證借:原材料或庫存商品(紅字) 貸:應付賬款--暫估材料(紅字)
2020-12-03
按差額調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)金額就可以
2021-07-07
你好 根據(jù)入庫單 沒有發(fā)票的這種借庫存商品貸應付帳款暫估 發(fā)票到了之后沖暫估,再做發(fā)票的
2024-08-21
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