 
                            你好,是多了還是少了,暫估時,借原材料,貸應(yīng)付賬款--暫估價,

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我上個月購進一批藥品,因為發(fā)票沒有回來,先做暫估入庫,入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示:核算的單價不能小于零,這個是什么原因?紅沖暫估必須要做相同會計分錄紅字負(fù)數(shù)嗎?
沖暫估入庫時,與暫估的單價有差距怎么做分錄
暫估入庫和實際入庫金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
暫估材料入庫,并領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是后期到票,金額與暫估價差異較大,沖銷暫估后剩下的庫存單價與實際差距太大怎么辦?
老師您好,暫估入庫分錄怎么做?暫估最遲什么時候沖銷
 
                老師你好,當(dāng)時買設(shè)備的時候沒有發(fā)票,用了一段時間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對方,對方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費用300.貸職工福利費300 借職工福利費300貸銀行存款300是不是記到福利費里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報收入嗎?去哪里申報啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時候貨幣資金沒有了資產(chǎn)啥都沒有了,報所得稅的時候他必須得寫點數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤表里的財務(wù)費用二級科目利息費用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個能正常入賬么
老師,公司實繳資本70萬,現(xiàn)在未分配利潤是-268萬如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢比較合理,不會被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑
暫估多了,
沖減原來的分錄,按發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款,
你好,沖減年,可以按這樣處理,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款
沖減后,可以按這樣處理,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款
還是沒懂誒
與暫估的單價有差距。這個沒有關(guān)系的, 原來的分錄用負(fù)數(shù)沖減掉, 借原材料, 貸應(yīng)付賬款--暫估價 重新按發(fā)票金額做,借原材料,應(yīng)交稅費--增值稅--進,貸應(yīng)付賬款,
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄呢
已經(jīng)多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,多結(jié)轉(zhuǎn)要沖回,借原材料,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤
老師,我都是同一年的,會涉及以前年度損益調(diào)整嗎
不是跨年的,更簡單,借原材料,貸主營業(yè)務(wù)成本,
金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)那部分嗎?摘要怎么寫
你好,結(jié)轉(zhuǎn)多暫估的原材料,