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老師,開票盤的服務(wù)費(fèi)可以抵稅,填寫到增值稅主表那里呢?

2021-07-07 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 17:04

填寫在應(yīng)納稅額減征額那里面

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快賬用戶7219 追問 2021-07-07 17:07

不能填寫只能提取數(shù)據(jù),但是提取了也更新不過來

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:11

您這個是什么意思呢

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快賬用戶7219 追問 2021-07-07 17:11

就是那行是紅色的填寫不了數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:16

減免稅額應(yīng)該可以填吧

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快賬用戶7219 追問 2021-07-07 17:18

是紅色的,

是紅色的,
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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:22

你在減免稅明細(xì)表里面填了嗎

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快賬用戶7219 追問 2021-07-07 18:07

老師,你看這2個比對不符是什么情況

老師,你看這2個比對不符是什么情況
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快賬用戶7219 追問 2021-07-07 18:09

第二個是有前期認(rèn)證相符但本期申報抵扣的。但是系統(tǒng)不給通過

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:16

這個不能這么填吧,本期認(rèn)證本期抵扣

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快賬用戶7219 追問 2021-07-07 18:16

我2張是5月認(rèn)證6月抵扣的 也要填寫到一起嗎

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快賬用戶7219 追問 2021-07-07 18:18

還有第一個應(yīng)納稅額減征額異常是什么鬼

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:20

上月認(rèn)證下月抵扣,應(yīng)納稅額減征額那,你減免稅明細(xì)那填了嗎

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快賬用戶7219 追問 2021-07-07 18:23

稅控盤的減免稅明細(xì)填寫了。這上月認(rèn)證這月抵扣怎么填寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:23

就是在附表二那里本期認(rèn)證本期抵扣填寫

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快賬用戶7219 追問 2021-07-07 18:26

但是,這是5之前認(rèn)證的不會異常嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:28

五月份你在六月份的時候就應(yīng)該申報的

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快賬用戶7219 追問 2021-07-07 18:29

5月只認(rèn)證了,但是不抵扣,要在6月抵扣

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:32

現(xiàn)在不是七月份申報六月的稅嗎

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快賬用戶7219 追問 2021-07-07 18:32

是的,結(jié)束吧,我重新提交一下

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齊紅老師 解答 2021-07-07 18:36

好的那你再提交一次吧

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填寫在應(yīng)納稅額減征額那里面
2021-07-07
你好,可以抵扣的在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表附表四的本期發(fā)生額實際抵扣金額。
2021-08-02
您好,一般納稅人么?附表4和減免表2=3=4列
2021-10-04
你好,減免表和主表應(yīng)納稅減征額
2020-01-10
填列在增值稅附表四和減免稅明細(xì)表里面
2021-01-25
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