同學(xué)您好,那您最好是和增值稅申報(bào)表逐月核對(duì)一下
老師好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額期末有借方余額,但是實(shí)際沒有進(jìn)項(xiàng)稅額了?這樣我??如何處理?
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。是將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末無余額,可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個(gè)期末可以有余額嗎
老師我想問比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 8? 那往后如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
老師好,請(qǐng)問月未以下明細(xì)科目有余額,請(qǐng)問要如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎樣寫? 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額248,095.45 貸方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額689,662.23 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_應(yīng)納稅額-372,211.33 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額287.32
你好老師,請(qǐng)問我們之前會(huì)計(jì)月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸方余額524642.35,進(jìn)項(xiàng)稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實(shí)際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請(qǐng)問這個(gè)我要怎么調(diào)平呢?
免冠色還要開發(fā)票嗎?
目前想注冊(cè)一家公司大概年?duì)I業(yè)額在700萬元,是注冊(cè)小規(guī)模呢還是注冊(cè)一般納稅人呢
老師請(qǐng)問一下年報(bào)上的資金數(shù)額怎么填寫?
公司只有人數(shù)超了,所以不能滿足335原則的,怎么可以回避一下呢
銷售折讓影響所得稅嘛
老師,你好,稅局查到我們公司23年的增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表上的金額不一致,我們酒店行業(yè),稅局讓我們過去解釋,該怎么解釋?
老師,發(fā)票票面的稅率是怎樣計(jì)算出來的
老師好,實(shí)操筆記怎么下載?
老師我們有無形資產(chǎn)2000萬,但是沒有攤銷,105080納稅調(diào)整明細(xì)表還用再填寫數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問一下,現(xiàn)在房屋出售過戶是不是要交20%的個(gè)人所得稅,就是增值的那部分
我核對(duì)了,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的
實(shí)在找不到原因那就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入吧
老師,銷項(xiàng)稅也是有余額的,這個(gè)如何處理?
您好,也是實(shí)際沒有的嗎
對(duì)的,老師
那您或者看下其他還有什么應(yīng)交稅費(fèi)的三級(jí)科目有余額
就這兩個(gè)有余額,而且數(shù)還是一模一樣的
如果是這樣的話,您兩個(gè)科目對(duì)沖就可以
等于不用去理她,還是需要做處理?
就是對(duì)沖做平了就好
具體分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),如何處理?
那說明您是有預(yù)付賬款的
又做應(yīng)付又做預(yù)付
您可以做的時(shí)候不分,以后再重新分累
是的,一般做應(yīng)付賬款就可以了
您好,是的,也是可以的