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老師好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額期末有借方余額,但是實(shí)際沒有進(jìn)項(xiàng)稅額了?這樣我??如何處理?

2021-07-07 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-07 15:55

同學(xué)您好,那您最好是和增值稅申報(bào)表逐月核對(duì)一下

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快賬用戶9111 追問 2021-07-07 15:56

我核對(duì)了,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:00

實(shí)在找不到原因那就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入吧

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快賬用戶9111 追問 2021-07-07 16:01

老師,銷項(xiàng)稅也是有余額的,這個(gè)如何處理?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:02

您好,也是實(shí)際沒有的嗎

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快賬用戶9111 追問 2021-07-07 16:02

對(duì)的,老師

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:12

那您或者看下其他還有什么應(yīng)交稅費(fèi)的三級(jí)科目有余額

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快賬用戶9111 追問 2021-07-07 16:13

就這兩個(gè)有余額,而且數(shù)還是一模一樣的

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:20

如果是這樣的話,您兩個(gè)科目對(duì)沖就可以

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快賬用戶9111 追問 2021-07-07 16:20

等于不用去理她,還是需要做處理?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:22

就是對(duì)沖做平了就好

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快賬用戶9111 追問 2021-07-07 16:28

具體分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:32

借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶9111 追問 2021-07-07 16:34

老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),如何處理?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:34

那說明您是有預(yù)付賬款的

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快賬用戶9111 追問 2021-07-07 16:36

又做應(yīng)付又做預(yù)付

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:37

您可以做的時(shí)候不分,以后再重新分累

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快賬用戶9111 追問 2021-07-07 16:46

是的,一般做應(yīng)付賬款就可以了

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:51

您好,是的,也是可以的

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同學(xué)您好,那您最好是和增值稅申報(bào)表逐月核對(duì)一下
2021-07-07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
2025-05-21
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售稅額。月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-05
同學(xué)你好,您 是問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理么?
2021-08-19
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷524642.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)509570.94
2024-05-07
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