您好 可以把您申報(bào)表截圖我看看嗎
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,9月份代開(kāi)專(zhuān)票,其中有三張作廢的專(zhuān)票,填增值稅申報(bào)表主表的時(shí)候,顯示這三張作廢發(fā)票也要申報(bào)繳稅,否則比對(duì)不通過(guò),而且所有代開(kāi)專(zhuān)票必須填寫(xiě)價(jià)稅合計(jì)金額,而不是不含稅金額總和,請(qǐng)問(wèn)是稅務(wù)系統(tǒng)原因嗎
老師好,小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn),然后再代開(kāi)了一張專(zhuān)票,也繳納了稅款,后來(lái)再紅沖了一些票,最后季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),那我現(xiàn)在申報(bào)附加稅的時(shí)候直接零申報(bào)可以嗎?還是說(shuō)要把繳納的增值稅填上,然后在預(yù)繳稅款那里把稅額寫(xiě)上
找國(guó)稅代開(kāi)專(zhuān)票是繳納過(guò)1個(gè)點(diǎn)了 為什么當(dāng)月申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)里沒(méi)有國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票那欄,最后還叫我補(bǔ)繳金額,(小規(guī)模納稅人)
老師,你好,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開(kāi)了一張專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過(guò)稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào),為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過(guò)的金額,我填完申報(bào)上去說(shuō)預(yù)繳稅款填報(bào)異常,比對(duì)不符?那我之前代開(kāi)專(zhuān)票是已經(jīng)交過(guò)的稅款該在哪里填寫(xiě)呢?
老師,21年6月的時(shí)候小規(guī)模納稅人找稅局代開(kāi)了一張專(zhuān)票,稅率1%稅額176專(zhuān)票開(kāi)的是灸療床電控系統(tǒng)開(kāi)發(fā),由于當(dāng)時(shí)不知道代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)扣了錢(qián),我申報(bào)4到6月小規(guī)模增值稅申報(bào)表又扣了一次,今年22年4月申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表24 25 26 27欄都是負(fù)數(shù),我要怎么修改21年4到6月的納稅申報(bào)表?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)