你好,這個(gè)政策,現(xiàn)在沒有了
事業(yè)單位平時(shí)的業(yè)務(wù)收入都是免稅的,現(xiàn)在有一筆房租,收上來要上交財(cái)政,所以要交增值稅嗎?稅點(diǎn)幾個(gè)?還涉及印花稅嗎?還有別的稅嗎?
印花稅,商業(yè)50%,工業(yè)80%,服務(wù)業(yè)100%,收入按這個(gè)比例交,這個(gè)政策,現(xiàn)在還有嗎
開票收入,你交印花稅的時(shí)候,你按開票收入直接那個(gè)乘以萬分之三交,那個(gè)印花稅,他現(xiàn)在怎么還說有一個(gè)就是收入還加上那個(gè)購入的材料,那個(gè)款,加在一塊交印花稅,比如你銷了30萬,然后又購進(jìn)材料是50萬,他說按80萬交印花稅,是這樣的嗎?
老師好,印花稅有個(gè)政策 工業(yè)70% 商貿(mào)40% 那這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ) 有的是會(huì)自動(dòng)計(jì)算得 有的就不會(huì)計(jì)算,不會(huì)自動(dòng)計(jì)算得 是我們自己按這個(gè)比例折算計(jì)稅還是 就按收入 計(jì)算
老師您好,這是稅務(wù)師稅二教材中的題,圖里我畫圈的地方,為啥要再減計(jì)50%?甲企業(yè)的應(yīng)納稅所得額在計(jì)算高某的個(gè)稅時(shí)候已經(jīng)按照出資比例除以2了,后面為啥還要再乘以1-50%?個(gè)體工商戶不超過100萬的應(yīng)納稅所得額減半征收,但是合伙企業(yè)沒有這個(gè)優(yōu)惠政策,是不是書上這個(gè)地方有錯(cuò)誤?謝謝老師
暫估入庫時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額。【從事代理服務(wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請(qǐng)問安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請(qǐng)問一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
這個(gè)政策的實(shí)施時(shí)間,是什么時(shí)候到什么時(shí)候啊
這個(gè)不清楚了,應(yīng)該很多年以前
19年還有的
19年政策《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅[2019]13號(hào))對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅;由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況,以及宏觀調(diào)控需要確定,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
不是小微企業(yè)的政策哦,這個(gè)是印花稅的核定政策
印花稅的核定政策,是稅務(wù)局主管核定的