你好,這個錢以后是需要收回來的嗎?
老師,我代收的水電費要計提嗎? 如果要計提10月份的水電費,借管理費用,貸其他應付款-代交水電費,那我收到租戶的水電費,借銀存,貸其他應付款還是其他應收款-水電費啊 如果是貸其他應付款,那我不是有二筆其他應付款了嗎
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 ?。?)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
老師,為什么公司領導給公司代付水電費是其他應收款,是不是所有代付的款項都是其他應收
物業(yè)公司水,電費是代收代付的,取得的發(fā)票抬頭是物業(yè)公司,有一兩個單位是要開票,那我收取的全部水電費是按收入處理還是其他應付款處理,代付的水電費是入成本還是其他應付款?
我公司是物業(yè)公司代扣代繳電費,支付時借其他應付款貸銀行存款收到墊付的電費借銀行存款貸其他應付款,但是收到供電公司開的專票怎么做分錄,開給我公司的
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
不要收回來的,
那你們是預付的,是不是借其他應收款貸銀行存款,這是提前支付的。
是這個分錄老師,所有的個人代付都是這個分錄
你好,這不是個人墊付,這是預付款的。
預付的費用都是這么做。
老師,這個是預付沒有從公司賬戶走,是個人去辦的
你好,分錄是怎么做的?
借:其他應收 王菲 貸:銀行存款
你好,這個其他應收款應該是房東才對,然后借管理費用福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應收款。
這不是個人墊付的,如果個人墊付的話,應該是借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應付款個人,然后你們還錢給個人,借其他應付款貸銀行存款。
老師,它這個分錄有問題,就是公司領導給公司代付水電費
借其他應收款,供電公司貸,其他應付款,你領導。
老師,它不是這個分錄,它是借其他應收個人,貸銀行存款
你們銀行賬上不是沒有出嘛,這是公戶支付的。
老師是這樣的
老師是這樣的
好,這個是不是報銷給個人的?
是的老師
你好,支付的分錄怎么做的?個人墊付的分錄怎么做的?
就有一個分錄老師就是上面發(fā)的
那個人墊付的分錄你們沒有做,你需要做進去,這個是生產(chǎn)經(jīng)營用的電嗎?