借銀行存款貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸利潤分配未分配利潤。
老師您好,請問2021.7月收到2020年所得稅匯算清繳退稅款怎么做賬呢?
老師,收到2020年匯算清繳退的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬
問題是:公司的退稅,企業(yè)所得稅,跨年怎么調(diào)整?就是2021年5月報了2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2021年收到退稅41.39元,這個怎么做賬?2020年報了2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2020年收到退稅33.69元,這個怎么做賬?
您好老師!收到2020年的匯算清繳退稅款,怎么做分錄?
老師您好,請問收到企業(yè)所得稅匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,怎么做賬呢?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
老師你好入職時間是五月一日,個稅申報時間應(yīng)該是六月對嗎
老師,員工出差通行費發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計分錄分別是啥
老師,我在申報增值稅的時候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會顯示出來不抵扣認證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會顯示在增值稅申報表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報,是直接手動把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請教下,收到保理費和支付保理費,銀行直接把貼息費扣了,支付保理費時開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
老師為什么要轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤呢?
你好,小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整,用利潤分配來代替。
老師2021年我收到2017年的所得稅退稅款229.87元,當時的會計沒有做這筆分錄,請問我現(xiàn)在怎么處理呢?實際上2017年是不需要繳納稅款的。
當時交稅的時候借所得稅費用貸應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費貸銀行存款是不是這么做的。
當時代理記賬會計什么也沒做
你們付出去的錢,沒有做賬余額,對嗎。
對的。沒錯。銀行中沒有這一筆金額流出
那你現(xiàn)在銀行賬上一致嗎
銀行余額與賬面余額一致。
那你做我上面寫的那個分錄。