你好這個是按扣除缺勤之后去計提工資,
老師勞務(wù)派遣5% 收入減人工成本按5% 還是收入減成本小于30萬 按1%上稅
老師您好,工資沒有做計提直接發(fā)工資時做 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:現(xiàn)金 這樣行嗎?
老師,這兩種做賬方式有什么區(qū)別?
這個成本表對嗎,利潤率怎么算呢
2025.1月開始漏計提了稅金及附加(城建稅那些),然后我返回去補計提了,請問電子稅務(wù)局申請報表我需要改哪些?怎么改?
請問今年5月報了2024年報企業(yè)所得稅費用1355.39,繳納,請問怎么做分錄
發(fā)出委外加工,供應(yīng)商是個人的,沒有辦法開票,報企業(yè)所得稅的時候,需要納稅調(diào)整嗎?
老師,您能看就是這個意思。比如說,那個賬上哈應(yīng)收賬款,每個月我們就正常收款做結(jié)算,就是確認(rèn)收入。這些客戶呢,他賬面上不是有一個余額嗎?每一個科目下面都有個余額,然后呢,我們還要做一個表格兒,就是想照表核對嘛。表格上肯定也要體現(xiàn),我想呢,哈要體現(xiàn)收款啦,然后確認(rèn)收入啦。還有,包括以前的欠款什么的,做個什么樣的表格,就是這個表格上的余額,可以跟賬面上一一核對呢。
老師,公司開勞務(wù)工工資一個月27500,可以先按25000申報勞務(wù)報酬,后面幾個月的差額再一起申報嗎
老師我想問一下 我是商貿(mào)企業(yè) 比如我進貨 采購了一個防火墻 一個病毒防護維保 還有一個服務(wù)器 然后簽銷售合同是打包成一項簽的 貨也交了 開票讓我也只開一項 終端安全管理 那這樣不就是和我的進銷不一致了嗎? 這樣我會涉及到虛開嗎?
計提的時候是按未缺勤的工資計提的
沖掉多計提就可以,扣除之后去計提,負(fù)數(shù)沖多計提