你好,需要填寫的,你是收到的,上一個月已經(jīng)勾選確認了嗎?
老師好,一般納稅人申報增值稅,進項稅額勾選認證成功了,數(shù)據(jù)是自動導入?還是手動填的呢?
老師,跨月作廢的專票,增值稅表需要填寫數(shù)據(jù)嗎?還是勾選自動生成的數(shù)據(jù)進行納稅申報
老師您好,發(fā)票勾選確認以后納稅申報表2進項稅那數(shù)據(jù)帶不出來,可以自行手動填寫嗎
報稅時海關(guān)增值稅繳款書需要勾選認證嗎?申報的時候金額要不要附表二填寫還是會自動帶入數(shù)據(jù)
老師,一般納稅人建筑行業(yè)申報增值稅,附表二是認證抵扣自動帶出數(shù)據(jù)還是自己手動填寫進項份數(shù),金額和稅額呢,之后數(shù)據(jù)全部在主表生成嗎
電商行業(yè)訂單確認收入的時間是,收入確認時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財務費用以前調(diào)增過,24年的時候沖了一筆,24年匯算的時候需要調(diào)減嗎?
個人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請問:企業(yè)所得稅年報主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報,是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請問老師前面的財務計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
我是開具方,對方?jīng)]有認證,我跨月開具的紅沖發(fā)票,
那你們正常申報,這個月開了負數(shù),下個月退稅。
我在附表1其他欄填寫了負數(shù),
六月份開的負數(shù)發(fā)票嗎?
4月開具的正數(shù)發(fā)票給對方,6月份開具的負數(shù)發(fā)票,
填寫沒有,六月份沒有其他的銷售額可以填寫負數(shù),申報不過去的話去稅務局那邊。
有其他的銷售額,發(fā)票采集一鍵獲取的數(shù)據(jù),需要填寫負數(shù)嗎?
需要的負數(shù)收入加上正數(shù)。
啥意思,提供下表格怎么填寫,你這樣說,我聽不明白
你好,負數(shù)100萬,正數(shù)收入600萬,按500萬填寫你的不含稅銷售額。
我就不需要填寫銷項負數(shù)了是嗎
你好不需要單獨填寫負數(shù),因為和你的證書,這不是抵扣啦。