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老師我上年應(yīng)交增值稅科目貸方有余額,但是我不欠稅,可能是1%優(yōu)惠,沒結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,你看我怎么處理,求分錄

2021-07-07 07:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 07:32

你好,如果是因為1%優(yōu)惠的原因,你就做一筆分錄,將貸方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-07-07 07:32

借應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

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你好,如果是因為1%優(yōu)惠的原因,你就做一筆分錄,將貸方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021-07-07
借應(yīng)交稅費(fèi)貸,利潤分配做這個。
2021-04-07
如果是免稅不交的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-04-04
您好 借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸:成本/費(fèi)用 50
2024-01-04
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2023-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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