同學(xué)您好,問題較多的話,請拆分成一個問題來提問哦,這樣才會有老師接單的
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計提完,沒有殘值,資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)凈值是0,但是明細賬里固定資產(chǎn)和累計折舊余額都是20萬,因為公司要注銷,財務(wù)會計賬里要做借累計折舊 貸固定資產(chǎn)這個分錄嗎,還是只是事務(wù)所出具清算報告時做處理
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
急需裝飾公司EXCEL做的會計全套帳表(分錄、明細賬、試算平衡表、資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表及固定資產(chǎn)折舊表
3.某公司2017年年末的財務(wù)報表如表所示:班級利潤表2017年12月31日單位:萬元收入400總分費用250折舊50凈利潤100股利50資產(chǎn)負債表2017年12月31日單位:萬元2017年2016年資產(chǎn):流動資產(chǎn)150100固定資產(chǎn)凈值200100總資產(chǎn)350200負債與權(quán)益:流動負債7550長期負債750股東權(quán)益200150負債與權(quán)益合計350200計算2017年該公司的經(jīng)營現(xiàn)金流量和自由現(xiàn)金流量。
一、根據(jù)永和公司所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄(P1&M1)。二、根據(jù)會計分錄登記T型賬簿和科目匯總表(P2&M2)。三、根據(jù)科目匯總表編制資產(chǎn)負債表和利潤表(P3&M3)。四、根據(jù)賬薄數(shù)據(jù)編制現(xiàn)金流量表及附表(P4&M4)。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,