借,應(yīng)付股利 20000 貸,應(yīng)收股利 20000 借,應(yīng)付賬款 80000 貸,應(yīng)收賬款 80000 借,應(yīng)收賬款 400 貸,信用減值損失 400 借,應(yīng)付票據(jù) 20000 貸,應(yīng)收票據(jù) 20000
.甲公司擁有乙公司80%的表決權(quán)股份,2015年甲公司和乙公司之間發(fā)生的內(nèi)部交易如下: (1)1月1日,乙公司平價購買甲公司當(dāng)日按面值發(fā)行的期限為五年、年利率為6%、每年末付息、到期一次還本的公司債券300000元,2015年年末,當(dāng)年利息已支付。 (2)4月15日,甲公司向乙公司銷售一批商品,該批商品的成本為80000元,售價為100000元(不考慮增值稅),款項以銀行存款支付。截至2015年年末,乙公司所購入的商品中有60%已對外出售,剩余商品的可變現(xiàn)凈值為30000元,乙公司已計提存貨跌價準(zhǔn)備10000元。 請問:(1)如何編制甲公司2015年末合并工作底稿中與內(nèi)部債權(quán)債務(wù)有關(guān)的抵消分錄 (2)如何編制甲公司2015年末合并工作底稿中與內(nèi)部存貨交易有關(guān)的抵消分錄。
甲公司擁有乙公司有表決權(quán)資本的80%。2016年3月18日,甲公司向乙公司銷售一批商品,該批商品的成本為 400 000元,售價為500000元(不考慮增值稅),款項尚未結(jié)算。截止2016年年末,款項仍未結(jié)算,乙公司已將所購商品以590000元的價格出售給集團外某公司。甲公司壞賬準(zhǔn)備提取率為10%,假設(shè)“壞賬準(zhǔn)備”賬戶 期初余額為0。甲公司2016年年末個別財務(wù)報表中“應(yīng)收賬款”項目的金額為2000 000元,“ 應(yīng)付賬款”項目的金額為1200000元:乙公司2016年年末個別財務(wù)報表中“應(yīng)收賬款"項目的金額為800000元,“應(yīng)付 賬款”項目的金額為1 000 000元。 要求:(1)編制甲公司與內(nèi)部債權(quán)債務(wù)有關(guān)的抵銷分錄: (2)編制甲公司與內(nèi)部存貨交易有關(guān)的抵銷分錄; (3)計算甲公司年末合并資產(chǎn)負債表“ 應(yīng)收賬款”及“應(yīng)付賬款”項目列示的金額。
2.甲公司2015 年1月取得乙公司 100%的股權(quán),2015 年12月31 日甲、乙兩公司的資產(chǎn)負債表中存在下列內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項:1)甲公司應(yīng)收股利中有20000元為乙公司應(yīng)付未付的股利。2)年末甲公司的應(yīng)收賬款中含有應(yīng)收乙公司貨款80000元,已按0.5%計提了壞賬準(zhǔn)備。3)乙公司應(yīng)付票據(jù)中含有應(yīng)付給甲公司貨款200000 元。要求:為上述內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項編制合并會計報表的抵銷分錄。
甲公司 2018 年 1月取得乙公司 100%的股權(quán)。2018年 12月 31 日甲、乙兩公司的資產(chǎn)負債表中存在下列內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項:1)甲公司應(yīng)收股利中有30000元為乙公司應(yīng)付未付的股利。2)年末中公司的應(yīng)收賬款中含有應(yīng)收乙公司貨款50000 元,已按0.5%讓提了還賬準(zhǔn)備。3)乙公司應(yīng)付票據(jù)中含有應(yīng)付給甲公司貨款 300000元。要求:為上述內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項編制合并會計報表的抵銷分錄。
2.甲公司2015 年1月取得乙公司 100%的股權(quán),2015 年12月31 日甲、乙兩公司的資產(chǎn)負債表中存在下列內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項:1)甲公司應(yīng)收股利中有20000元為乙公司應(yīng)付未付的股利。2)年末甲公司的應(yīng)收賬款中含有應(yīng)收乙公司貨款80000元,已按0.5%計提了壞賬準(zhǔn)備。3)乙公司應(yīng)付票據(jù)中含有應(yīng)付給甲公司貨款200000 元。要求:為上述內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項編制合并會計報表的抵銷分錄。
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計稅,適用一個季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時候資產(chǎn)總額自動出來、從業(yè)人數(shù)也是自動出來,是不是不要管他,這個是怎么計算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因為公司地址注銷了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實收資本貸實收資本摘要怎么寫呀
老師好,我想問一下去年三季度填錯一個數(shù)據(jù),就是廣宣費誤填了816元,能不能修改?
個體戶 上個月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計提的費用發(fā)票金額,當(dāng)時沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?