你好,你的增值稅是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅用這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

老師,您好,小規(guī)模不是有減免稅嗎,收入發(fā)票是金額1000,稅額10,總金額1010,分錄,借,應(yīng)收賬款1100 ,貸,收入1000,銷項(xiàng)稅額10,嗎,那銷項(xiàng)稅額怎么銷掉
開票收入,含稅10,不含稅9,稅額1 借:應(yīng)收賬款9 借:銷項(xiàng)稅1 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 金額是借貸是這樣嗎?
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬(wàn),減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項(xiàng)稅還是用稅額減免,下面分錄對(duì)嗎?下面寫的分錄里,前面是財(cái)務(wù)軟件帶的分錄,括號(hào)里是自己添加科目,用哪個(gè)合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(稅額減免) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(稅額減免)
老師你好!我司是一般納稅人開了電費(fèi)普票給小規(guī)模企業(yè),發(fā)票不含稅金額1000,稅額130,開出發(fā)票的賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收1130貸:其他業(yè)務(wù)收入1000,銷項(xiàng)額130,代支付電費(fèi)時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本1000,進(jìn)項(xiàng)額130貸應(yīng)付賬款:1130,這樣對(duì)嗎?就是他是小規(guī)模沒有抵扣,我現(xiàn)就那個(gè)稅額130這個(gè)數(shù)不平,應(yīng)該怎樣做?
小規(guī)模企業(yè)不用免交增值稅,做賬的時(shí)候需要做這筆分錄嗎? 摘要:4 月主營(yíng)收入的增值稅免稅收入 借:營(yíng)業(yè)外收入 (銷項(xiàng)稅金額 99) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 (銷項(xiàng)稅金額 99) 老師請(qǐng)問這筆分錄做得對(duì)嗎?
17年注冊(cè)資金4千萬(wàn),目前已繳納300萬(wàn),有些什么其他辦法實(shí)繳呢,或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)?
中級(jí)職稱有沒有書籍?
剛剛聽了跨境電商的部分課程,老師說收入確認(rèn)是以凈額為營(yíng)業(yè)收入,要扣除平臺(tái)收取的費(fèi)用,但是我們公司在報(bào)稅時(shí),稅務(wù)局要求公司按照平臺(tái)上含稅銷售額(還是含了國(guó)外稅金的)申報(bào)的,請(qǐng)問老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報(bào)稅,進(jìn)出口權(quán)還沒有辦理下來(lái),難道是因?yàn)橐曂瑑?nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報(bào)的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險(xiǎn)6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險(xiǎn)公司那邊退了價(jià)稅合計(jì)3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)
一般注冊(cè)家政公司會(huì)有幾個(gè)章
請(qǐng)問24年的個(gè)稅報(bào)錯(cuò)人了,還能更改嗎?
老師,就是采購(gòu)是再別的平臺(tái)采購(gòu)的,如果過來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)銷,打印出來(lái)平臺(tái)的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報(bào),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300多萬(wàn)(物流費(fèi)發(fā)票);銷項(xiàng)發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問過老板真實(shí)情況是:他為以后收入存點(diǎn)成本,也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c(diǎn)貢獻(xiàn),物流公司給他名下其他公司開票物流費(fèi)時(shí),讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開了300多萬(wàn),怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進(jìn)銷存的進(jìn)貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請(qǐng)問公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎?(樸老師)


那營(yíng)業(yè)外收入不用銷掉嗎
增值稅是借,應(yīng)交稅費(fèi),減免稅款嗎,然后借,減免稅款,貸,營(yíng)業(yè)外收入,那營(yíng)業(yè)外收入到一年會(huì)數(shù)據(jù)大
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 借營(yíng)業(yè)外收入貸本年利潤(rùn)
但是這個(gè)應(yīng)該不用計(jì)算利潤(rùn)吧
需要的 繳所得稅的
老師,我能打電話你再問清楚一下嗎
不好意思 學(xué)堂不允許我們私下交流 增值稅免 減免的稅額需要交所得稅