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老師,您好,小規(guī)模不是有減免稅嗎,收入發(fā)票是金額1000,稅額10,總金額1010,分錄,借,應(yīng)收賬款1100 ,貸,收入1000,銷項(xiàng)稅額10,嗎,那銷項(xiàng)稅額怎么銷掉

2021-07-06 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-06 19:10

你好,你的增值稅是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅用這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶3001 追問 2021-07-06 19:15

那營(yíng)業(yè)外收入不用銷掉嗎

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快賬用戶3001 追問 2021-07-06 19:19

增值稅是借,應(yīng)交稅費(fèi),減免稅款嗎,然后借,減免稅款,貸,營(yíng)業(yè)外收入,那營(yíng)業(yè)外收入到一年會(huì)數(shù)據(jù)大

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齊紅老師 解答 2021-07-06 19:36

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 借營(yíng)業(yè)外收入貸本年利潤(rùn)

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快賬用戶3001 追問 2021-07-06 19:46

但是這個(gè)應(yīng)該不用計(jì)算利潤(rùn)吧

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齊紅老師 解答 2021-07-06 19:46

需要的 繳所得稅的

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快賬用戶3001 追問 2021-07-06 19:46

老師,我能打電話你再問清楚一下嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 19:48

不好意思 學(xué)堂不允許我們私下交流 增值稅免 減免的稅額需要交所得稅

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你好,你的增值稅是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅用這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2021-07-06
你好 你專票部分的增值稅是不免征的 。 這個(gè)需要交納的 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入
2021-04-09
你好,小規(guī)模納稅人不滿45萬(wàn),減免的增值稅,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-10-18
你好,稅率是1%的話是這樣的,然后銷項(xiàng)稅額是10
2024-06-13
你這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)啦。
2021-08-20
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