這個(gè)不需要計(jì)提所得稅了
請(qǐng)問,第一季度利潤(rùn)總額為負(fù),第二季度利潤(rùn)總額為正,第三季度利潤(rùn)總額為負(fù),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額為正,現(xiàn)在要報(bào)第三季度企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么報(bào)。 具體數(shù)據(jù)如圖
20年利潤(rùn)為負(fù)數(shù),今年一季度利潤(rùn)利潤(rùn)也是負(fù)數(shù),這個(gè)第二季度利潤(rùn)為正數(shù),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問,這個(gè)季度有利潤(rùn),本年總體利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這個(gè)季度報(bào)稅需要交所得稅嗎?
老師我問第四季度所得稅利潤(rùn)根據(jù)年度利潤(rùn)正數(shù)才交所得稅嗎,如果前三個(gè)季度虧,最后季度盈利,但是本年累計(jì)是虧,這個(gè)要不要交所得稅
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)還是本季度利潤(rùn)總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤(rùn)總額是正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對(duì)方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬(wàn),就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
我報(bào)完利潤(rùn)表所得稅表自動(dòng)出來的稅額老師,報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本期數(shù)要把這半年的數(shù)累積起來嗎?我是把4.5.6月的數(shù)累積起來的,這樣就走利潤(rùn)了,這樣不對(duì)是吧老師?
不對(duì),填表的時(shí)候是1-6月累計(jì)的利潤(rùn)
知道了老師,這個(gè)戶是企業(yè)會(huì)計(jì)制度,跟小企業(yè)會(huì)計(jì)制度報(bào)表不一樣,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度報(bào)表本月金額是三個(gè)月的數(shù)對(duì)吧
對(duì),小企業(yè)是4-6月的金額
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)