你好,是的,進項大于銷項不繳納增值稅,因而也沒有附加稅
老師,請問我一般納稅人,2季度進項稅比銷項多,增值稅,城建及教育附加是否可以不用繳納了?
老師,我司是小規(guī)模納稅人2023年一季度銷售額未超30萬,增值稅可以減免,那教育費附加及城市維護稅是否要繳納
跨地區(qū)提供建筑服務除預繳2%(按一般計稅的一般納稅人)預繳稅款可抵扣銷項稅(增值稅)外,城市維護建設(shè)稅教育費附加可以抵扣銷項稅(增值稅)嗎
尊敬的老師,您好!一般納稅人企業(yè),附加稅《城建稅、教育費附加、地方教育費附加、水利建設(shè)基金》的計稅依據(jù)是:(銷項增值稅-進項增值稅)*相應的附加稅稅率,是嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
好的,謝謝
不客氣祝您學習愉快