同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

老師,我們公司廠房租賃給其他公司,5月份時(shí)開了1-5月電費(fèi)發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在要怎么做賬呢?
老師,公司廠房租賃給其他公司,現(xiàn)在開電費(fèi)發(fā)票給對(duì)方,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)電費(fèi)成本,分錄怎么寫
老師,公司廠房是租的,電費(fèi)是轉(zhuǎn)給對(duì)方,現(xiàn)在收到電力公司開來的電費(fèi)發(fā)票,要怎么做賬呢?
公司廠房轉(zhuǎn)租,代支付電費(fèi),開票給承租方,開票做其他業(yè)務(wù)收入,收到供電局電費(fèi)發(fā)票計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本嗎
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個(gè)網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺(tái)上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務(wù)局中報(bào)稅時(shí)平臺(tái)上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報(bào)班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)沒有勾稽關(guān)系 之前有個(gè)老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報(bào)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個(gè)實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?


4月份沒開票給對(duì)方時(shí)把屬于對(duì)方的電費(fèi)計(jì)入到其他業(yè)務(wù)成本,5月份開票時(shí)分錄怎么寫呢?
4月份先做無票收入就行了