截圖你的所得稅申報(bào)表看一下。
老師我剛報(bào)了企業(yè)所得稅,利潤(rùn)表有利潤(rùn),怎么交款呀,我申報(bào)了,但上面沒(méi)有提示說(shuō)扣多少,系統(tǒng)自動(dòng)扣嗎
老師,我企業(yè)所得稅匯算,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè),有好幾條,說(shuō)我申報(bào)的匯算明細(xì)表和我單位申報(bào)的利潤(rùn)表不一致??墒悄陥?bào)我沒(méi)填寫,系統(tǒng)里也沒(méi)有了,那怎么給的提示呢
我今年1月份月份申報(bào)去年的企業(yè)所得稅的時(shí)候,12月份的利潤(rùn)表是有利潤(rùn)的,但是有 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,減掉后顯示利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)了 就沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅 那我4月份申報(bào)企業(yè)所得稅。。稅務(wù)上的上一季度的利潤(rùn)按照加計(jì)扣除后的負(fù)數(shù)來(lái)累計(jì)這季度的利潤(rùn)嗎?
老師,您好,我做財(cái)務(wù)報(bào)表麗有暫估成本20萬(wàn),現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,做企業(yè)所得稅時(shí),成本減去20萬(wàn),提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)提示寫財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額不一致,寫說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn),我需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)一致嗎?
您好老師,個(gè)體工商戶的申報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)完了,就不用管了嗎?但是我們開(kāi)了增值稅專票喲,是不是得交稅呀,怎么系統(tǒng)沒(méi)有顯示看專票的數(shù)據(jù)呀?謝謝
車棚是單獨(dú)的,是否屬于房產(chǎn)稅征稅范圍,需要繳納房產(chǎn)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息里數(shù)據(jù)為什么不能更改?未公示,點(diǎn)保存沒(méi)反應(yīng),預(yù)覽還是之前數(shù)據(jù)
明細(xì)賬個(gè)人所得稅一直有負(fù)數(shù)余額正常嗎?需要怎么處理嗎?
進(jìn)口增值稅繳款書也需要在電子稅務(wù)局勾選嗎?
老師,個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票公司代扣個(gè)人所得稅,由公司交,怎么賬務(wù)處理
總公司是中型企業(yè)的一般納稅人,分公司注冊(cè)成小規(guī)模公司,附加稅和企業(yè)所得稅還能享受減半的優(yōu)惠嗎
什么時(shí)候的交易費(fèi)用計(jì)入?長(zhǎng)投初始投資成本呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)法人在公司沒(méi)有工資,交社保的話費(fèi)用怎么分?jǐn)??還是全部由公司承擔(dān)?
老師,幫我看一下這道題分錄寫的對(duì)不對(duì),采購(gòu)原材料一批,材料不含稅價(jià)款為500,000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額65,000元,價(jià)稅合計(jì)565,000元。采購(gòu)方已通過(guò)預(yù)付賬款支付162,500元,剩余款項(xiàng)402,500元以銀行存款轉(zhuǎn)賬結(jié)清。截至交易完成日,該批材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。
老師您好,我想問(wèn)下就是我有預(yù)繳的增值稅,我現(xiàn)在的情況是我把預(yù)繳的增值稅申報(bào)完,然后申報(bào)本地的增值稅,然后進(jìn)項(xiàng)抵扣完,然后這個(gè)稅款,就不是我的進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的數(shù)字,我想問(wèn)下這個(gè)金額對(duì)不上是不是跟預(yù)繳有關(guān)系
沒(méi)有提示扣款
你賬上是不是多多做了計(jì)提分錄。
我有調(diào)帳,怎樣才可交稅
你好,之前的虧損是多少?
老師,下圖有
看虧損的話,得看你的利潤(rùn)申報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表不是你賬上的利潤(rùn)。
可是都是軟件上導(dǎo)出來(lái)的,那我這帳的填寫依哪張數(shù)據(jù)填寫
你好,你的彌補(bǔ)虧損,根據(jù)稅法的利潤(rùn),也就是匯算清交彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個(gè)表格里面,最后一行的最后一列。
我調(diào)了帳,利潤(rùn)所以不一樣
那你賬上調(diào)了,你是不是應(yīng)該在財(cái)務(wù)報(bào)表也修改一下?
你預(yù)繳的和你賬上的盡量的一致起來(lái)。
您是說(shuō)我現(xiàn)在已報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,要跟科目余額表相對(duì)嗎!還有我已申報(bào)了所得稅,但上面利潤(rùn)有650.22的利潤(rùn),怎么就不用交稅嗎,那如果要交稅系統(tǒng)不自動(dòng)顯示嗎,還是說(shuō)需要自己填寫在最下一行
你好是的,因?yàn)槟銈冇刑潛p,彌補(bǔ)了虧損之后沒(méi)有盈利,不需要交。
也就是說(shuō),我的財(cái)務(wù)報(bào)表把它余額表數(shù)據(jù)一樣,就會(huì)有利潤(rùn)吧!就不必去補(bǔ)虧損的吧!五年沒(méi)有交企業(yè)所得稅了,一直虧損狀態(tài),所以就調(diào)了下帳,結(jié)果
你正常的業(yè)務(wù)是多少?你填寫多少就可以有虧損的,可以彌補(bǔ)虧損,不需要交企業(yè)所得稅。