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老師,能看下這個(gè)文件是什么意思嗎,不太理解,尤其是第二條

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2021-07-06 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-06 11:50

同學(xué)你好: 這里是這么一個(gè)意思;老師給同學(xué)舉個(gè)例子:就比如同學(xué)招聘了一位符合要求的貧困的失業(yè)人員,并且和對(duì)方簽訂了1年以上的勞動(dòng)合同,還繳納的社保。那么從簽訂合同月開始,每年可以至少扣除6000元,最多6000*(1%2B30%)=7800,這個(gè)金額優(yōu)先從當(dāng)年簡(jiǎn)單增值稅去扣(如果增值稅不夠扣,也就是假設(shè)今年僅僅繳納5000元的增值稅),那么剩下1000元可以從城建稅,教育費(fèi)附加中抵減。

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快賬用戶5296 追問 2021-07-06 12:50

就是我招聘了這么一個(gè)員工我有稅收方面的優(yōu)惠是吧? 但是時(shí)間方面呢? 我們現(xiàn)在在建期只有進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:53

有稅收方面的優(yōu)惠,是按年為單位的(一年內(nèi)扣減,增值稅不夠扣的,最后企業(yè)所得稅也是可以扣減的)

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同學(xué)你好: 這里是這么一個(gè)意思;老師給同學(xué)舉個(gè)例子:就比如同學(xué)招聘了一位符合要求的貧困的失業(yè)人員,并且和對(duì)方簽訂了1年以上的勞動(dòng)合同,還繳納的社保。那么從簽訂合同月開始,每年可以至少扣除6000元,最多6000*(1%2B30%)=7800,這個(gè)金額優(yōu)先從當(dāng)年簡(jiǎn)單增值稅去扣(如果增值稅不夠扣,也就是假設(shè)今年僅僅繳納5000元的增值稅),那么剩下1000元可以從城建稅,教育費(fèi)附加中抵減。
2021-07-06
同學(xué)你好,第一條 無論是不是記在固定資產(chǎn)科目中,只要是房產(chǎn)原值計(jì)稅的房產(chǎn)都要繳納房產(chǎn)稅,只要屬于你的房子就要繳納 第二條 主要是針對(duì)房屋附屬設(shè)備的更新 如果價(jià)格大的,更新?lián)Q代的時(shí)候記得是減去 設(shè)備此時(shí)的賬面價(jià)值(除去折舊后的)至于小金額的經(jīng)常更新的就不計(jì)入原值
2022-10-14
你好同學(xué),因?yàn)橛?jì)算這些財(cái)務(wù)指標(biāo),涉及到的資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益時(shí),屬于時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù),所以用年初年末的平均數(shù)作為計(jì)算依據(jù)的
2023-03-20
您好,資質(zhì)的情況下前四項(xiàng)加機(jī)會(huì)成本
2023-02-11
應(yīng)交所得稅是基于企業(yè)的應(yīng)稅所得(稅前利潤(rùn)加上或減去暫時(shí)性差異的影響)乘以稅率來計(jì)算的。(10 000%2B5 000/5x6/12-5 000/10x6/12)x25%=2562.5(萬元),應(yīng)稅所得是稅前利潤(rùn)加上由于會(huì)計(jì)與稅法折舊差異導(dǎo)致的金額,乘以稅率。所得稅費(fèi)用 = 應(yīng)交所得稅 - 遞延所得稅資產(chǎn)(或 %2B 遞延所得稅負(fù)債)。2018年確認(rèn)所得稅費(fèi)用=2 562.5-62.5=2500(萬元),由于確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),因此所得稅費(fèi)用會(huì)低于應(yīng)交所得稅。
2024-04-15
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