你好,同學。 如果你這里不構(gòu)成控制,也不存在其他能夠控制的子公司,通常是不編制 合并報表的 如果涉及到其他能夠控制的子公司,就要編制 合并報表 ,那么你這邊就是按你實際份額合并
請教一個問題哈,控股子公司,控股比例不到50%,合并報表的時候營收按股權(quán)比例合并到母公司嗎?之間沒有內(nèi)部抵消
請問老師合并報表,非同控下母公司占比60的長投在抵消的時候,為什么子公司所有者權(quán)益不是抵消60,是全部抵消呢?為什么連同少數(shù)股東權(quán)益也抵消,匯總后重復(fù)的部分不應(yīng)該是母公司占比60的長投的資產(chǎn)和子公司凈資產(chǎn)占比60的權(quán)益嗎?
老師好,有個合并抵消的問題請教一下。公司設(shè)立之初的權(quán)益抵消沒有問題,問題是中間股東變化了,那么合并抵消是不是從股東變化開始重新開始做,之前母公司取得投資時的權(quán)益抵消不用繼續(xù)在下年度寫了?
母公司A有一個納入合并報表的子公司B,B有一個聯(lián)營企業(yè)C,持股百分之50,達到比例了但沒有對C并表,按理來說C是不是不應(yīng)該納入A的并表范圍呀?但是A事實上納入了,然后如果想把C從合并報表里拆出來列入長期股權(quán)投資,請問應(yīng)該怎么做?
老師,我想問下母公司A控股BCD幾家子公司,母公司做合并報表的時候需要抵消BCD子公司之間的往來嗎,BCD三家子公司沒有控股關(guān)系,是BCD三家公司之間互相有往來,
老師,公司付合同款的時候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務(wù)異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎
好的謝謝老師,不好意思剛才忙去了。所以是說我在上市公司年報上看到的財務(wù)數(shù)據(jù),他有控股一個子公司30%的股權(quán),如果不涉及內(nèi)部抵消,這個子公司2020年營收10個億,那么合并母公司報表,它就貢獻3個億的營收,是嗎?
是的,就是這個意思的