你好,工程已經(jīng)開始了嗎

發(fā)票可以開工程服務(wù)建筑服務(wù)嗎?建筑工程如何暫估成本,未按照建造合同核算
建筑勞務(wù)清包工,按照合同金額,發(fā)票以開,但是還未發(fā)生成本,可以暫估入賬嗎?
建筑企業(yè),9月發(fā)生業(yè)務(wù),但未付供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商未提供發(fā)票,9月可以暫估入賬嗎,請(qǐng)問是做原材料~暫估入庫(kù),還是直接工程施工~暫估成本,等到發(fā)票回來再做一紅字,做一個(gè)藍(lán)字的。
勞務(wù)結(jié)算做暫估對(duì)沖憑證怎么做,結(jié)算金額2000000,稅率3%,結(jié)算不含稅金額1941747.57,開了1300000的專票,發(fā)票不含稅金額1262135.93,按合同應(yīng)付數(shù)1700000 目前做的憑證是: 借:合同履約成本-工程施工-直接人工-勞務(wù)分包 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額-其他 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費(fèi)(對(duì)沖) 貸:應(yīng)付賬款-建筑安裝-勞務(wù)
采購(gòu)合同已經(jīng)簽訂好了,但是采購(gòu)發(fā)票還沒開,我可以按照合同直接入賬 不做暫估嗎?
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫(kù)存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個(gè)問題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買?。?/p>


工程已經(jīng)開始了,開具了500萬(wàn)的發(fā)票,但是實(shí)際只發(fā)生了200萬(wàn)的成本,這種情況應(yīng)該怎么辦?后續(xù)的成本可以暫估入賬嗎?
能否回答一下,這種情況應(yīng)該怎么辦?
不可以的,只能按照實(shí)際發(fā)生的成本確認(rèn),不能提前確認(rèn)的
你開具500萬(wàn)發(fā)票,只能提前確認(rèn)稅金,不是一次性確認(rèn)收入
具體怎么做,開具500萬(wàn)發(fā)票的增值稅都已經(jīng)繳納完了,是確認(rèn)與200成本匹配的收入是嗎?那到時(shí)候增值稅和收入不一致這樣可以嗎?