?銷(xiāo)項(xiàng)稅額,在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷(xiāo)售額,同樣。? ??到此,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)??即征即退增值稅一般納稅人。? ??主表,申報(bào)表具體填表辦法如下,第十一欄銷(xiāo)項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額:? ??附表一,同時(shí)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額自動(dòng)填入第三四列,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,銷(xiāo)項(xiàng)稅額填列完畢? ? 沒(méi)有填寫(xiě)是不是不能申請(qǐng)退稅去和稅局溝通
老師你好,我單位是福利企業(yè),享受沒(méi)月即征即退增值稅,如果我當(dāng)月沒(méi)有繳納增值稅,還有留抵,這種情況我可以申請(qǐng)之前月份未退完的增值稅嗎?
老師,如果有出口退稅和即征即退怎么在12月份的增值稅申報(bào)表里看出一年的應(yīng)繳納的增值稅
老師,我們是混營(yíng)納稅人,增值稅申報(bào)表有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目?jī)蓚€(gè),我們一般項(xiàng)目應(yīng)該繳納增值稅,即征即退項(xiàng)目有應(yīng)繳納增值稅,為什么我們每個(gè)月沒(méi)有讓我們繳納增值稅
老師,一般納稅人適用增值稅及附加稅申報(bào)表里面的一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目有什么區(qū)別?
納稅人既有增值稅即征即退、先征后退項(xiàng)目,也有出口等其他增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,增值稅即征即退和先征后退項(xiàng)目不參與出口項(xiàng)目免抵退稅計(jì)算。納稅人應(yīng)分別核算增值稅即征即退、先征后退項(xiàng)目和出口等其他增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,分別申請(qǐng)享受增值稅即征即退、先征后退和免抵退稅政策。 這句話(huà)是什么意思呢?不太理解~可以幫忙解釋一下嗎?
會(huì)計(jì)第四章,無(wú)形資產(chǎn),都是用于生產(chǎn)產(chǎn)品什么情況計(jì)制造費(fèi)用,什么時(shí)候計(jì)生產(chǎn)成本?
新辦公司,購(gòu)入6臺(tái)空調(diào),是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?折舊年限是幾年?
老師好,我公司章程中重要事項(xiàng)通過(guò)方式由全體股東變更為2/3即可通過(guò),辦理章程變更這一事項(xiàng)怎么辦理?由誰(shuí)辦理?需要帶什么證件才能辦理?謝謝
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)五險(xiǎn)一金的分錄是怎么處理呢?
老師,您好,對(duì)方給我返200塊錢(qián)在私人卡上,他們要我們的身份證號(hào),說(shuō)要報(bào)稅,有這個(gè)說(shuō)法嗎
房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳為啥視同銷(xiāo)售表28行提示必須填小于2023年25行的數(shù)呢
麻煩問(wèn)下,工作中,公司很小,就老板個(gè)三個(gè)員工,報(bào)稅做賬丟給了外面代理,老板讓開(kāi)票,也沒(méi)什么正規(guī)流程,需要怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),怎么知道不是虛開(kāi)
老師好,公司貸了款,放款銀行收我們?nèi)趽?dān)費(fèi),我們?nèi)〉萌趽?dān)費(fèi)發(fā)票是不是沒(méi)辦法進(jìn)項(xiàng)抵扣,是不是只有我們把融擔(dān)費(fèi)付給放款銀行以外的第三方,才能去的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)抵扣
所得稅年報(bào)中職工教育經(jīng)費(fèi)扣除比例?
老師,企業(yè)好幾年沒(méi)做內(nèi)賬了,但是一直有業(yè)務(wù),現(xiàn)在建賬套,科目余額表里邊的期末余額和本年累計(jì)發(fā)生額該怎么填數(shù)呀