同學(xué),你好。按照明細(xì)科目余額表和匯總科目余額表填制到接賬當(dāng)月月初的期初余額
半路結(jié)帳,9月接的。建賬,期初余額是根據(jù)科目余額表填寫嗎?還需要其他報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
半路接賬,科目余額表里面的數(shù)據(jù)怎么樣填寫到初始數(shù)據(jù)里面
半路接賬,我根據(jù)上面一個(gè)會(huì)計(jì)科目余額表錄好了數(shù)據(jù),怎么資產(chǎn)負(fù)載表沒有數(shù)字?
老師,我購(gòu)買了快賬記賬,這是我收到科目余額表,該怎么填寫,快賬里面的期初數(shù)據(jù)設(shè)置
老師,我購(gòu)買了快賬記賬,這是我收到科目余額表,該怎么填寫,快賬里面的期初數(shù)據(jù)設(shè)置
行政單位購(gòu)電動(dòng)三輪車用入固定資產(chǎn)嗎,單價(jià)5000元,依據(jù)什么
物業(yè)公司為業(yè)主代交水電費(fèi),款是公賬打出去的,這個(gè)發(fā)票購(gòu)貨方開誰(shuí)的抬頭
老師好,公司員工工資5500,公司承擔(dān)社保742.22,個(gè)人承擔(dān)社保371.11,工傷40。公司計(jì)提工資社保工傷是這么做分錄嗎? 1.計(jì)提社保工傷繳納社保工傷 借:管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)(公司承擔(dān))742.22 管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān))371.11 管理費(fèi)用—工傷保險(xiǎn)40貸:應(yīng)付職工薪酬:782.22 其他應(yīng)收款—社保個(gè)人承擔(dān)371.11 借:應(yīng)付職工薪酬782.22 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保371.11 貸;銀行存款1153.33 2.計(jì)提工資發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:其他應(yīng)收款=個(gè)人承擔(dān)社保371.11 銀行存款5128.89
老師,金額大寫是元還是圓?
成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是在貸方嗎
老師,出口退稅備案在電子稅務(wù)局申請(qǐng)是啊
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,有很多員工,需要公司退款給他們,可以用銀行代發(fā)退嗎?會(huì)不會(huì)被認(rèn)定為工資?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
@董孝彬老師。別的老師別回答
期初數(shù)據(jù)就是科目表中的期末余額是吧
同學(xué),你好,理解的正確
但是初始數(shù)據(jù)中有累計(jì)借方和貸方要不要填
同學(xué),你好只填寫余額
比如說,應(yīng)收賬款借方?jīng)]有余額,在貸方去了,初始數(shù)據(jù)里面怎么填寫
同學(xué),你好,這就實(shí)際把應(yīng)收賬款貸方初始數(shù)據(jù)里面填寫在“預(yù)收賬款”貸方。如果你的基礎(chǔ)有點(diǎn)薄弱,建議你報(bào)課堂的全盤帳培訓(xùn)班系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下
學(xué)堂有半路接賬的課題沒有
同學(xué),你好,可以學(xué)習(xí)全盤帳