你好,不需要的補(bǔ)交的稅款計(jì)入21年就可以了。
老師我10月的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都報(bào)錯(cuò)了。我是不是需要去大廳更正申報(bào)呢?另外我們公司是19年7月稅務(wù)登記的,一直到20年的8月份才開(kāi)始做賬。這樣19年的匯算清繳我需要去大廳更正嗎?
老師我想請(qǐng)問(wèn)下由于我公司20年收到了虛開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求我公司更正申報(bào),那我20年的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上需要做什么嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司收到酒店的一份餐費(fèi)發(fā)票,被稅局查到了那份發(fā)票是酒店屬于虛開(kāi)的,在2023年入賬了,請(qǐng)問(wèn)1、賬務(wù)上我要做調(diào)整嗎,如何調(diào)整;2、需要去更改2023年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?(還沒(méi)開(kāi)始做年報(bào))
老師,請(qǐng)問(wèn)公司2024年12月,現(xiàn)在查出有筆收入沒(méi)有申報(bào),稅務(wù)要求我們更正申報(bào),我想問(wèn)哈賬務(wù)怎么做啊,報(bào)表那些怎么更正啊
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)公司蓋廠房買(mǎi)的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報(bào)個(gè)稅按照工資薪金申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
請(qǐng)問(wèn)老師公司買(mǎi)東西給個(gè)人需要開(kāi)票嗎?按稅發(fā)來(lái)
老師 個(gè)人把車(chē)租給公司用 個(gè)人需要繳納增值稅嗎
公司的賬戶(hù)要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問(wèn)公司員工出差取得網(wǎng)約車(chē)發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷(xiāo)菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
什么意思?
調(diào)增兩萬(wàn)我們公司應(yīng)該也是不需要交稅的,就是這個(gè)賬上和20年的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需更正,我們20年審計(jì)報(bào)告都出了。。
2020年的報(bào)表和賬不需要調(diào)整。
調(diào)增只是導(dǎo)致你公司未來(lái)待彌補(bǔ)的虧損額減少了是吧。
是的,這兩萬(wàn)不能稅前扣除
嗯哪都不需要調(diào)整。
報(bào)表不會(huì)影響之后什么嗎,那兩萬(wàn)是計(jì)入管理費(fèi)用的,下一年報(bào)表的年初數(shù)不就還是多兩萬(wàn)么
不影響的,成本費(fèi)用不影響下一年報(bào)表。
普票的方法比較簡(jiǎn)單,如果是專(zhuān)票呢?有進(jìn)項(xiàng)稅
不好意思,沒(méi)看懂你這句什么意思
麻煩再說(shuō)明白一點(diǎn)
就是專(zhuān)票不是 進(jìn)項(xiàng)嗎 應(yīng)該是需要做處理的吧
如果是虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。賬務(wù)處理在近期調(diào)整做出的月份就可以了