同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,遞延所得稅資產(chǎn),是指的今年稅多交了,今年不可以抵扣,以后年度可以抵扣的么
老師,遞延所得稅資產(chǎn)是在以后年度可以抵扣是嗎
老師公司以前年度累計(jì)計(jì)提了1.3億的壞賬準(zhǔn)備,沒有計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),那我今年年底可以一筆確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?就是調(diào)到今年
遞延所得稅資產(chǎn) 是不是今年先交稅 以后年度在抵減回來 遞延所得稅負(fù)債 是今年先抵減 以后年度再補(bǔ)上稅 。 可以這樣理解嗎?
企業(yè)因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除多繳納的企業(yè)所得稅稅款,可在追補(bǔ)確認(rèn)年度,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的可以在以后年度遞延抵扣 請(qǐng)問老師以上政策有五年的時(shí)間限制嗎
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請(qǐng)問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購(gòu)手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營(yíng)所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債指的就是未來幾個(gè)年度吧,不是只有本年,只存在本年的也就不存在遞延了對(duì)么
嗯 本年就不遞延了哦
就像永久性差異的,就不用確認(rèn)遞延,暫時(shí)性的需要確認(rèn),以后年度可轉(zhuǎn)回
是的 可以這樣理解的