你好,是銷售的材料嗎?

老師好,我們是小規(guī)模建筑公司,申報(bào)納稅是不是填在本期數(shù)下面的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)下面的普票那一欄
老師,建筑安裝小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表中計(jì)稅依據(jù)填報(bào)區(qū)應(yīng)該填那一欄,貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
老師好,我是小規(guī)模納稅人,該報(bào)稅了,22年第四季度開普票86萬,如何報(bào)增值稅都在哪行填數(shù)?開的都是建筑工程服務(wù)普通發(fā)票, 是在貨物及勞務(wù),還是服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)這兩個(gè)哪個(gè)欄里填數(shù)?
小規(guī)模個(gè)體戶美容院提供護(hù)理服務(wù),報(bào)增值稅是填在本期數(shù)的貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一欄哇?
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個(gè)問題,有個(gè)分公司在10月開了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個(gè)問題。一個(gè)客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?


不是,是建筑公司開票開的工程款
你好,應(yīng)該在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)一覽。
就是填在本期數(shù)下面的應(yīng)稅服務(wù)那欄里面
你好,是的是的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。