你好,同學(xué) 可以這樣理解的,包含的
不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)到時(shí)納稅調(diào)增嗎?包括那折舊20*75%要不要納稅調(diào)減?
老師所得稅章節(jié)資產(chǎn)賬面價(jià)值包括費(fèi)用,負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)包括收入是嗎
老師,為什么遞延所得稅那一章節(jié)里,賬面價(jià)值>計(jì)稅基礎(chǔ)是遞延所得稅負(fù)債?
不包括計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值的實(shí)際支付的耕地占用稅(投資活動(dòng)),也不包括本期退回的增值稅、所得稅。 支付的相關(guān)稅費(fèi)不包括上面這些,本期退回的增值稅、所得稅要列到哪個(gè)報(bào)表項(xiàng)目?
老師,你好,請問包括填寫所得稅匯算A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) :已計(jì)提完折舊 的固定資產(chǎn)原值計(jì)入資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?或者說資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)包含已計(jì)提完折舊 的固定資產(chǎn)嗎
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個(gè)情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎