您好 可以這樣設(shè)置工程施工-合同成本-分包成本-勞務(wù)費(fèi)

老師,下午好,請(qǐng)問一下,建筑施工企業(yè),當(dāng)公司有很多個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候,工程施工一級(jí)科目,二級(jí)科目寫某某項(xiàng)目,三級(jí)科目是不是原材料、人工費(fèi)、間接費(fèi)用。
老師,我想請(qǐng)問,工程施工-合同成本這個(gè)科目下的“專業(yè)分包成本”和“分包費(fèi)”這兩個(gè)科目,有什么區(qū)別?分別在哪兩種情況下用這兩個(gè)科目?
老師,問一下,施工企業(yè)工程施工的二級(jí)科目應(yīng)該設(shè)置什么呀還有三級(jí)科目怎么設(shè)
老師,建筑施工企業(yè),勞務(wù)分包成本,應(yīng)該設(shè)置到工程施工下面哪個(gè)下級(jí)科目?和下級(jí)科目人工費(fèi)有什么區(qū)別?
老師!比如工程施工-合同成本-分包費(fèi)-項(xiàng)目名稱,我設(shè)置了輔助核算,項(xiàng)目名稱就成四級(jí)科目了,項(xiàng)目名稱三級(jí)科目和四級(jí)科目有什么區(qū)別嗎
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


好的,老師工程施工-合同成本-人工費(fèi),和這個(gè)勞務(wù)費(fèi)有什么區(qū)別?
人工費(fèi) 是自己?jiǎn)挝粏T工發(fā)生的支出 比如工資 福利