你好 主表自動取數(shù) 你的附表填寫了嗎
老師,6月9日稅務(wù)登記,直接申請一般納稅人,沒有開票,現(xiàn)在申報的時候,增值稅主表,一直報存不了,怎么回事
老師,你好!公司10月份辦理一般納稅人登記,11月開具1%紅字增值稅發(fā)票,現(xiàn)在申報表里沒有這部分稅額,怎么申報
老師你好,請問我的公司5月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在申報增值稅的時候,一直提示上期未申報,但是我查不到有上期待辦的事項,逾期申報里面也沒有,小規(guī)模的時候也沒有報過稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,請問一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報 7-9月,10月申報。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報嘛?還是10月只申報9月開票的。當(dāng)一般納稅人申報就好。這個月能開進項回來抵扣嘛
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務(wù)報表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
現(xiàn)在財務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費用怎么計算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
附表數(shù)據(jù)是灰色的,點不動
你打開保存就可以的 里面的數(shù)據(jù)不要修改
一直是這個提示
你幾月份做的稅種認(rèn)定。
你看一下,里面的增值稅所屬期是幾月份?
是不是因為這個原因?稅費種認(rèn)定,是7月份,所以才申報不了的,
一般納稅人的,增值稅申報,有月度申報,和季度申報,是不是只申報一個就行了
是的 下個月申報一般納稅人的
你們需要申報一個城建稅
城建稅,我申報不上
出現(xiàn)了什么提示???
幫忙看下我這個月,都需要申報哪個稅種
城建稅,是附加稅,系統(tǒng)自動帶出來的
企業(yè)所得稅印花稅工會經(jīng)費還有附加稅都是這個月需要申報的。
印花稅,工會經(jīng)費,企業(yè)所得稅,個人所得稅,我都申報過了,現(xiàn)在就是城建稅申報不了
去稅務(wù)局申報 你的增值稅也是去稅務(wù)局那邊申報 附加稅根據(jù)增值稅的