你好 主表自動(dòng)取數(shù) 你的附表填寫(xiě)了嗎

老師,6月9日稅務(wù)登記,直接申請(qǐng)一般納稅人,沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候,增值稅主表,一直報(bào)存不了,怎么回事
老師,你好!公司10月份辦理一般納稅人登記,11月開(kāi)具1%紅字增值稅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)表里沒(méi)有這部分稅額,怎么申報(bào)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我的公司5月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,一直提示上期未申報(bào),但是我查不到有上期待辦的事項(xiàng),逾期申報(bào)里面也沒(méi)有,小規(guī)模的時(shí)候也沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤(pán)開(kāi)票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開(kāi)票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嘛
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開(kāi)具了電子專(zhuān)票30萬(wàn),其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專(zhuān)票沒(méi)有了,在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專(zhuān)票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫(xiě),現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開(kāi)票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)?直接寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線(xiàn)下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。
所得稅季報(bào),附報(bào)事項(xiàng)的職工薪酬是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?這個(gè)季度的嗎?累計(jì)的?


附表數(shù)據(jù)是灰色的,點(diǎn)不動(dòng)
你打開(kāi)保存就可以的 里面的數(shù)據(jù)不要修改
一直是這個(gè)提示
你幾月份做的稅種認(rèn)定。
你看一下,里面的增值稅所屬期是幾月份?
是不是因?yàn)檫@個(gè)原因?稅費(fèi)種認(rèn)定,是7月份,所以才申報(bào)不了的,
一般納稅人的,增值稅申報(bào),有月度申報(bào),和季度申報(bào),是不是只申報(bào)一個(gè)就行了
是的 下個(gè)月申報(bào)一般納稅人的
你們需要申報(bào)一個(gè)城建稅
城建稅,我申報(bào)不上
出現(xiàn)了什么提示啊?
幫忙看下我這個(gè)月,都需要申報(bào)哪個(gè)稅種
城建稅,是附加稅,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
企業(yè)所得稅印花稅工會(huì)經(jīng)費(fèi)還有附加稅都是這個(gè)月需要申報(bào)的。
印花稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi),企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,我都申報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在就是城建稅申報(bào)不了
去稅務(wù)局申報(bào) 你的增值稅也是去稅務(wù)局那邊申報(bào) 附加稅根據(jù)增值稅的