你好 主表自動(dòng)取數(shù) 你的附表填寫(xiě)了嗎
老師,6月9日稅務(wù)登記,直接申請(qǐng)一般納稅人,沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候,增值稅主表,一直報(bào)存不了,怎么回事
老師,你好!公司10月份辦理一般納稅人登記,11月開(kāi)具1%紅字增值稅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)表里沒(méi)有這部分稅額,怎么申報(bào)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我的公司5月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,一直提示上期未申報(bào),但是我查不到有上期待辦的事項(xiàng),逾期申報(bào)里面也沒(méi)有,小規(guī)模的時(shí)候也沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤(pán)開(kāi)票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開(kāi)票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嘛
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開(kāi)具了電子專票30萬(wàn),其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒(méi)有了,在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫(xiě),現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開(kāi)票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)?直接寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周?chē)痰暌黄饏⑴c來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣(mài)零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
附表數(shù)據(jù)是灰色的,點(diǎn)不動(dòng)
你打開(kāi)保存就可以的 里面的數(shù)據(jù)不要修改
一直是這個(gè)提示
你幾月份做的稅種認(rèn)定。
你看一下,里面的增值稅所屬期是幾月份?
是不是因?yàn)檫@個(gè)原因?稅費(fèi)種認(rèn)定,是7月份,所以才申報(bào)不了的,
一般納稅人的,增值稅申報(bào),有月度申報(bào),和季度申報(bào),是不是只申報(bào)一個(gè)就行了
是的 下個(gè)月申報(bào)一般納稅人的
你們需要申報(bào)一個(gè)城建稅
城建稅,我申報(bào)不上
出現(xiàn)了什么提示???
幫忙看下我這個(gè)月,都需要申報(bào)哪個(gè)稅種
城建稅,是附加稅,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
企業(yè)所得稅印花稅工會(huì)經(jīng)費(fèi)還有附加稅都是這個(gè)月需要申報(bào)的。
印花稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi),企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,我都申報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在就是城建稅申報(bào)不了
去稅務(wù)局申報(bào) 你的增值稅也是去稅務(wù)局那邊申報(bào) 附加稅根據(jù)增值稅的